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我們公司產(chǎn)品單價之前是5元一方,前段時間漲價到5.48。但是只漲價幾個月就會調(diào)回去,那這期間我要怎么開發(fā)票?進(jìn)行報稅?

2021-12-10 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-10 10:30

你好,就按照實際銷售金額繳納稅金

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快賬用戶5061 追問 2021-12-10 10:37

但是我們有預(yù)充值的款項,跟后面漲價后的金額不一樣,這樣怎么區(qū)分開票?要等預(yù)充值的用完才能按實際開嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-10 11:25

你好,預(yù)充值你是怎么做分錄

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快賬用戶5061 追問 2021-12-10 11:27

做預(yù)收款啊,待月底按實際做收入

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齊紅老師 解答 2021-12-10 11:59

但是我們有預(yù)充值的款項,跟后面漲價后的金額不一樣,這樣怎么區(qū)分開票?你們收預(yù)收款時是按照預(yù)付卡開票的嗎?

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快賬用戶5061 追問 2021-12-10 14:14

這個時候是不開票的

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齊紅老師 解答 2021-12-10 14:26

你是預(yù)收款按照一個價格,后面漲價按照一個價格嗎?

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你好,就按照實際銷售金額繳納稅金
2021-12-10
你好!這個時候你暫估成本就好了。
2021-04-13
現(xiàn)在你的處理是對的,銷售哪個走哪個庫,而不是你老會計的處理。
2020-04-05
你 現(xiàn)在是什么疑問,你的處理是沒錯的。全部是按各自的庫出庫。
2020-04-05
同學(xué),您好: (1)我們公司收客戶的稅點計算方式 通常實務(wù)中的增值稅稅點的計算公式=繳納的增值稅/不含稅收入。計算出來的金額就是您需要繳納的稅額。您可以根據(jù)您最近12個月繳納的稅款計算出來一個稅負(fù)率,在稅負(fù)率的基礎(chǔ)上增加10%-30%(因為我們計算的稅負(fù)率只是增值稅的,不包含附加稅、印花稅、所得稅等)。 您還可以根據(jù)供應(yīng)商收您的稅點加上10%-30%,收您客戶的稅點 (2)供應(yīng)商找我們單獨收稅點的計算方式 這個通常取決于您的市場地位,如果您屬于談判中的強勢一方,可以在合同中,規(guī)定好開具相應(yīng)稅率的專票,如果屬于弱勢一方,可以根據(jù)行業(yè)稅負(fù)率判斷,對方是都收您的稅點是否合適
2022-10-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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