你好 第一個是說1%征收率到2021年12月31結(jié)束 第二個是說3%征收率 減免45萬增值稅2022年12月31日結(jié)束
注意注意兩個政策不要搞混淆了 小規(guī)模增值稅1%征收率將于2021年12月31結(jié)束,2022年1月1日起按3%征收; 季度45萬的免征增值稅政策到期時間為2022年12月31日! 怎么解讀??
小規(guī)模增值稅1%征收率將于2021年12月31結(jié)束,2022年1月1日起按3%征收; 季度45萬的免征增值稅政策到期時間為2022年12月31日! 對嗎?老師
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,暫停預(yù)繳增值稅。請問這個暫停預(yù)繳增值稅是什么意思?國家新政策
政策解讀:自2022年04月01日-2022年12月31日 1、小規(guī)模開普票,季度不受45萬限制,年度500萬以內(nèi),普票都是免征增值稅 2、小規(guī)模代開/自開專票,不免征增值稅,按照3%和5%征收增值稅 3、原本疫情3%降為1%政策,截止到2022年03月31日
老師,是有這個優(yōu)惠政策?自2022年4月1日至2022年12月31日,小規(guī)模納稅人適用3%稅率的普票免征增值稅!!沒有季度45萬限制了。 注意:僅針對開普票;專票不免。
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個稅申報表里面給他申報個稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務(wù)處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價還是不含稅價(進(jìn)項發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請問老師,我們建筑公司接了一個給個人蓋小樓的活,包工包料,這個活可以叫項目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報逾期9個月未申報,被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)申報了,如果在線申請移出異常,要罰款嗎?
意思是1月1號小規(guī)模按3%的來征收增值稅?45萬內(nèi)銷售額免征增值稅?懸嗎
是的 明年開始就是3% 季度45萬內(nèi)免征