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請(qǐng)問一下,年前結(jié)賬需要注意哪些科目應(yīng)該有余額,哪些科目應(yīng)該處理掉

2021-12-09 19:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-09 19:21

預(yù)提費(fèi)用,其他應(yīng)收款,應(yīng)該處理掉,未分配利潤(rùn)應(yīng)該有余額

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快賬用戶2232 追問 2021-12-09 19:24

預(yù)提費(fèi)用指的是什么科目? 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款掛賬的科目處理掉?通過(guò)什么方式處理掉,什么科目?

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齊紅老師 解答 2021-12-09 19:28

這些科目如有請(qǐng)?zhí)幚?,如無(wú)不需要處理。怎么處理要根據(jù)具體情況

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快賬用戶2232 追問 2021-12-09 19:31

意思出現(xiàn)掛賬的這些科目再年前結(jié)賬之前需把處理掉,如果不處理,那屬于賬務(wù)有問題?

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齊紅老師 解答 2021-12-09 19:44

其他應(yīng)收款如果是股東借款不還,就會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)提費(fèi)用稅前不能扣,也要調(diào)增

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快賬用戶2232 追問 2021-12-09 20:05

預(yù)提費(fèi)用是什么科目? 其他應(yīng)收款股東借款怎么沖點(diǎn)?

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齊紅老師 解答 2021-12-09 21:10

預(yù)提費(fèi)用沒有就不用管了,我只是舉個(gè)例子

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齊紅老師 解答 2021-12-09 21:10

其他應(yīng)收款股東借款還掉就可以了

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快賬用戶2232 追問 2021-12-10 08:51

如果沒還就存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 09:47

如果沒有還會(huì)視為股東借款,按20%繳個(gè)人所得稅

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快賬用戶2232 追問 2021-12-10 09:49

為什么會(huì)繳納20%的個(gè)人所得稅?原理是什么?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 17:57

如果股東不歸還的話,視為對(duì)股東的分紅

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快賬用戶2232 追問 2021-12-10 18:10

不歸還這筆金額就視為是股東的分紅?然后繳納20%的個(gè)稅

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預(yù)提費(fèi)用,其他應(yīng)收款,應(yīng)該處理掉,未分配利潤(rùn)應(yīng)該有余額
2021-12-09
預(yù)提費(fèi)用,其他應(yīng)收款,應(yīng)該處理掉,未分配利潤(rùn)應(yīng)該有余額
2021-12-11
你好; 一般的話? 1.重新核對(duì)業(yè)務(wù),將本期內(nèi)所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬,減少錯(cuò)誤率; 2.賬實(shí)核對(duì),包括現(xiàn)金核對(duì)、銀行余額核對(duì)和存貨核對(duì),不平衡的查明原因并編制相應(yīng)表格; 3.查看系統(tǒng)中所有明細(xì)科目余額,關(guān)注借貸方,如果余額處在貸方,需要第一時(shí)間查明原因并調(diào)整; 4.編制月末結(jié)賬轉(zhuǎn)賬分錄:計(jì)提所有費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn),結(jié)平損益類科目。 ? 損益科目是不能有余額的 ;其他科目往來(lái)或者庫(kù)存商品? ?貨幣資金這些有余額都是正常?
2021-11-03
你好,應(yīng)付職工薪酬盡量不要有余額,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款
2024-02-20
你好,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,還有應(yīng)付職工薪酬。
2022-12-08
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