預(yù)提費(fèi)用,其他應(yīng)收款,應(yīng)該處理掉,未分配利潤(rùn)應(yīng)該有余額
月末結(jié)賬前要注意哪些問題,要檢查哪些事項(xiàng),哪些科目有余額算正常?
請(qǐng)問一下,年前結(jié)賬需要注意哪些科目應(yīng)該有余額,哪些科目應(yīng)該處理掉
請(qǐng)問一下,在年結(jié)賬之前,需要注意哪些科目是不能有金額的?
老師,我想問一下,年底了,請(qǐng)問下,我們賬上,有哪些科目余額需要注意的嗎?
老師,我問下建賬要注意哪些,我目前把應(yīng)收余額填上去了,目前的情況是收了一部分應(yīng)收款,還有其他科目要填期初數(shù)據(jù)嗎
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
預(yù)提費(fèi)用指的是什么科目? 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款掛賬的科目處理掉?通過(guò)什么方式處理掉,什么科目?
這些科目如有請(qǐng)?zhí)幚?,如無(wú)不需要處理。怎么處理要根據(jù)具體情況
意思出現(xiàn)掛賬的這些科目再年前結(jié)賬之前需把處理掉,如果不處理,那屬于賬務(wù)有問題?
其他應(yīng)收款如果是股東借款不還,就會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)提費(fèi)用稅前不能扣,也要調(diào)增
預(yù)提費(fèi)用是什么科目? 其他應(yīng)收款股東借款怎么沖點(diǎn)?
預(yù)提費(fèi)用沒有就不用管了,我只是舉個(gè)例子
其他應(yīng)收款股東借款還掉就可以了
如果沒還就存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
如果沒有還會(huì)視為股東借款,按20%繳個(gè)人所得稅
為什么會(huì)繳納20%的個(gè)人所得稅?原理是什么?
如果股東不歸還的話,視為對(duì)股東的分紅
不歸還這筆金額就視為是股東的分紅?然后繳納20%的個(gè)稅