您好,借:營業(yè)外收入,貸:專項應(yīng)付款

老師,你好…我們公司今年3月份反結(jié)到2019年年底調(diào)的收入,計提了收入,借:應(yīng)收賬款500萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入4716981.14元,貸:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額283018.87元,未給對放開票。七月份收到款項200萬,做賬,借:銀存200萬,貸:應(yīng)收賬款200萬,暫未開票。現(xiàn)在申報7月份的增值稅,這筆收入怎么體現(xiàn),稅額怎么體現(xiàn)?
老師 我公司今年10月份收到統(tǒng)計局2萬元 我是借;銀行存款 貸:營業(yè)外收入 現(xiàn)在收到消息 需要轉(zhuǎn)款專用 那我現(xiàn)在怎么改會計分錄 今年的
老師,去年收到的集團內(nèi)部借款利息,財務(wù)直接做沖減財務(wù)費用了。但是今年稅務(wù)局說要調(diào)整在其他業(yè)務(wù)收入里面去。去年是,借銀行存款10萬。借財務(wù)費用利息收入-10萬。我今年已經(jīng)調(diào)整,然后補交這個利息收入的增值稅了。我現(xiàn)在要怎么做分錄
老師您好,有家公司在2024年時,做了分錄借:銀行存款10萬,貸:營業(yè)外收入 10萬。然后,在后面又去補計提:借:其他應(yīng)收款-A公司,貸:營業(yè)外收入 這樣看等于多做了一筆營業(yè)外收入,那今年要怎么調(diào)整,還是返回2024年去沖掉這筆計提呢
你好,老師。去年年底有一個員工提前預(yù)支了工資,我做分錄時,是借:應(yīng)付工資 其他應(yīng)收款, 貸:銀行存款,今年二月份我請假沒有在,之前的會計在2月份發(fā)放工資時直接做成借:應(yīng)付工資,貸:銀行存款款,我現(xiàn)在要修改,要怎樣修改,我也有點迷糊了。
看10月還是否虧損,拿已交的所得稅÷0.05,等于的數(shù)再減去截止到十月的利潤總額,如果是負數(shù)就是虧損的是嗎
所得稅除以0.05得出的數(shù),再減去利潤總額,如果是負數(shù)就是虧損的是嗎
初級會計證書每年啥時候報名
我們公司要以投資款打入別的公司這個要怎么做分錄?后續(xù)是不是盈利會有分紅呢?
老師好,25年1月補提24年12月的其他收益,就是借:遞延收益 貸:其他收益,這個要怎么做調(diào)整分錄?
老師好,我想問一下月底結(jié)轉(zhuǎn)成本到底是按盤點表結(jié)轉(zhuǎn)還是按開具的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)呀?因為開具的發(fā)票和月底的盤點表數(shù)據(jù)是不一致的,我就搞不懂了,請老師解答一下,謝謝!
小規(guī)模納稅人,開發(fā)票,選了0稅率,已經(jīng)開的發(fā)票用紅沖重新開具嗎?
如果總公司給分公司的錢,分公司還不上了,那怎么辦呢?計入壞賬嗎?
老師,3月份收到的30多萬普票已入賬,公司8月份申請成為一般納稅人,可以把這個30多萬的發(fā)票重開為專票嗎,對方同意給開專票
老師你好,我們是一般納稅人,對方是小規(guī)模納稅人,對方給我們開了稅率是1個點的專票,我們能用嗎