你好! 在公司發(fā)工資薪金是必須繳納社保的,否則只能按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅。
建筑勞務(wù)公司,本公司自有工地工人只繳納了工傷保險(xiǎn),沒(méi)有繳納其他社保,那么公司申報(bào)個(gè)稅會(huì)不會(huì)強(qiáng)制讓交社保?如果不申報(bào)個(gè)稅那么這部分工人的工資是不是不能稅前扣除?
老師,在本公司發(fā)工資申報(bào)工資薪金,是不是得在本公司繳納社保,如果不繳納社保是不是只能按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)
老師,一個(gè)員工在a公司發(fā)放工資繳納個(gè)稅,在b公司繳納社保不發(fā)工資,需要申報(bào)個(gè)稅?如果在b公司發(fā)放工資是肯定要申報(bào)個(gè)稅的是吧,但是只繳納社保不發(fā)工資也不申報(bào)個(gè)稅有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
法人社保關(guān)系不在公司,按勞務(wù)報(bào)酬還是按工資申報(bào)
本公司股東,在另外一家繳納社保,兩處有工資,那在本公司是按照工資薪金還是勞務(wù)申報(bào)呢
金蝶軟件里,累計(jì)折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計(jì)折舊期末余額多了一個(gè)月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報(bào)廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計(jì)折舊的明細(xì)賬里就還有一個(gè)月的余額,這種情況怎么處理 試過(guò)手動(dòng)做一張記賬憑證把累計(jì)折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表,上任會(huì)計(jì)給的那個(gè)固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對(duì)不上,不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
樸 老師,關(guān)于固定資產(chǎn)的問(wèn)題:1、固定資產(chǎn)折舊完了,該怎么辦 ?2、有兩個(gè)固定資產(chǎn)折舊超了,該固定資產(chǎn)凈值是負(fù)數(shù)了,該咋辦?
樸 老師:本來(lái)固定資產(chǎn)折舊是2025年5月跟6月,因?yàn)橐a(bǔ)去年折舊數(shù)據(jù)做到2025.1月,所以當(dāng)時(shí)就把2025.5-6月折舊的數(shù)據(jù)一起做到了2025.1月,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這個(gè)數(shù)據(jù)要更正過(guò)來(lái)嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè),收到4.5月的電費(fèi)發(fā)票在7月才勾選,怎么做賬呢
老師,移動(dòng)在小區(qū)樓頂安裝一個(gè)接收器,簽的租賃合同,開(kāi)發(fā)票服務(wù)名稱(chēng)是開(kāi)成經(jīng)營(yíng)租賃嗎
公司籌建期的咨詢費(fèi)檢測(cè)費(fèi)以及堪查費(fèi)做賬放在開(kāi)辦費(fèi)里可以嗎
收到保本理財(cái)利息如何做分錄,是否需要交增值稅
老師你好,我們單位聘請(qǐng)外面的老師給我們單位講課,但是要走工會(huì)經(jīng)費(fèi),需要交稅嗎?如果交稅,具體交什么稅?我們單位的工會(huì)沒(méi)有辦理稅務(wù)登記。
老師財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人想要?jiǎng)h除在電子稅務(wù)局里怎么操作?辦稅員自己可以在電子稅務(wù)局里刪除嗎?
好的 謝謝
不客氣。滿意請(qǐng)給我五星好評(píng),謝謝!
那我現(xiàn)在按勞務(wù)申報(bào),后期等匯算清繳的時(shí)候再合并計(jì)算是嗎
這樣做是可以沒(méi)問(wèn)題的。
那我賬務(wù)怎么處理 對(duì)方開(kāi)的發(fā)票金額是按照稅后的還是稅前的
稅前還是稅后那要看你們合同怎么約定的。
比如說(shuō)我勞務(wù)費(fèi)6000,個(gè)稅960,那我要開(kāi)票開(kāi)多少呢,賬務(wù)又怎么處理
借:相關(guān)成本費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 6000 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 5040 其他應(yīng)付款-代繳勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅 960 你開(kāi)票還是6000。