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老師我今年紅沖了去年的成本發(fā)票?開在了今年,那我要更正去年的企業(yè)所得稅申報表嗎?

2023-07-04 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-04 10:54

你好,這個是不需要更正的

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快賬用戶8473 追問 2023-07-04 10:55

那去年的成本不是少了嘛

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齊紅老師 解答 2023-07-04 10:55

但今年做了一個正數(shù),又做了一個負數(shù),等于是沒有變化的

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快賬用戶8473 追問 2023-07-04 10:56

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-04 10:56

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你好,這個是不需要更正的
2023-07-04
同學(xué)你好 需要更正的 這個暫估的匯算清繳之前沒有發(fā)票就要調(diào)增
2023-07-18
你好,是的,是要去修改。
2023-05-31
今年紅沖的收入,就在今年申報呀,不用在匯算去年的了
2022-08-08
同學(xué)你好,如果成本是真實發(fā)生的之前沒有票導(dǎo)致成本調(diào)減補稅,那么只需要做一筆計提所得稅的分錄 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2023-06-26
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