你好!這樣的話需要對方提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票才可以,因?yàn)樽庸径际菃为?dú)立核算的企業(yè)。
全資子公司暫時(shí)未注冊,前期發(fā)生的人員工資,招待費(fèi)等都是母公司在支付,賬務(wù)怎么處理,能先在母公司下設(shè)科目其他應(yīng)收款,等子公司注冊了之后,全部轉(zhuǎn)到子公司,子公司做管理費(fèi)用——開辦費(fèi)嗎?若是跨年了,年末母公司的其他應(yīng)收款下余額應(yīng)為0,這樣處理,是否是對的?
老師我們用別人公司的房子辦公,別人不要租金,要我們收入的12%,然后安置在我們這邊幾個(gè)員工給他們員工提成,但是這個(gè)提成也是打到對方公司,對方給他們員工發(fā)工資。那么他們給我們開什么發(fā)票,只用開收入12%的發(fā)票還是打給他們員工工資的發(fā)票也要開給我們
我們是集團(tuán)的子公司,從其他子公司借用人員,該人員每個(gè)月工資是其他子公司支付的,到年底我們一次性支付給其他子公司的該人員的一年的工資費(fèi)用,這個(gè)可以入管理費(fèi)用嗎?對方子公司有提供該人員的工資明細(xì)表
老師,我們集團(tuán)有5家子公司,我們的員工被分配到這5家子公司簽訂勞動(dòng)合同?,F(xiàn)在有這樣一個(gè)情況,比如員工A是與子公司2簽訂的勞動(dòng)合同,那他相應(yīng)的職工薪酬就應(yīng)該由公司2支付,這個(gè)沒問題,現(xiàn)在的問題是我們這個(gè)員工A是銷售,他的客戶與其他子公司都簽訂有業(yè)務(wù)合同,那他在其他子公司的銷售提成應(yīng)該由誰發(fā)放呢?
我公司投資了幾個(gè)子公司,都占其他子公司股95%,每月收取子公司一定的服務(wù)費(fèi),作為我公司的人員費(fèi)用的開支,老板讓開個(gè)公司賬戶專門用于這個(gè)服務(wù)費(fèi)的收支,我公司本來是有基本戶也有正常的經(jīng)營業(yè)務(wù),我應(yīng)該怎么做呢?
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
有收據(jù)開來可以嗎
你好,這樣的話,費(fèi)用不可以企業(yè)所得稅前抵扣的。
最終都是屬于集團(tuán)的合并報(bào)表里的
你好,你這是外賬,稅務(wù)上是不允許企業(yè)所得稅前抵扣的。