你好,同學(xué)。 你這子公司沒成立,是 不可能作為子公司的費(fèi)用處理的,現(xiàn)在作為母公司的費(fèi)用處理,后面子公司成立 后再發(fā)生費(fèi)用作為子公司的費(fèi)用處理的
全資子公司暫時(shí)未注冊,前期發(fā)生的人員工資,招待費(fèi)等都是母公司在支付,賬務(wù)怎么處理,能先在母公司下設(shè)科目其他應(yīng)收款,等子公司注冊了之后,全部轉(zhuǎn)到子公司,子公司做管理費(fèi)用——開辦費(fèi)嗎?若是跨年了,年末母公司的其他應(yīng)收款下余額應(yīng)為0,這樣處理,是否是對的?
老師你好,我們公司2021年6月投資70萬,成立了一家全資子公司。子公司應(yīng)用范圍是提供服務(wù)(成立這家公司就是為了給母公司提供咨詢服務(wù))。2021年子公司提供給母公司的服務(wù)費(fèi)是86萬(子公司在當(dāng)年也確認(rèn)收入了的)。這86萬在母公司這邊入賬科目是銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)。然后子公司在2021年的凈利潤是22萬。另外,86萬服務(wù)費(fèi)母公司只是支付了部分,還有43.5萬未支付。 做2021年合并報(bào)表的分錄是怎么樣的呀? 我目前做了如下憑證,可以幫我看一下有沒有做錯(cuò)的? (1)內(nèi)部往來抵消憑證 貸:應(yīng)收賬款 43.5萬 借:應(yīng)付賬款 43.5萬 (2)關(guān)聯(lián)交易合并抵消(內(nèi)部裝修服務(wù)費(fèi)收入抵消) 借:主營業(yè)務(wù)收入 86萬 貸:銷售費(fèi)用 86萬 (3)權(quán)益合并調(diào)整分錄(投資抵消) 借:實(shí)收資本 70萬 貸:長期股權(quán)投資 70萬 這些分錄做的對嗎?我還要做其他什么分錄嗎?
請問老師,單位在異地成立子公司,北京總部派了幾個(gè)工作人員去子公司。子公司前期的費(fèi)用,都是在總公司核算的,通過其他應(yīng)收賬款科目,這幾個(gè)總部的工資也放到了企業(yè)應(yīng)收賬款核算了,請問老師這樣處理對嗎?
老師,子公司為母公司提供研發(fā)服務(wù),然后12月忘記開票了,在12月做未票收入,2024年1月再開票。那母公司和子公司做合并報(bào)表的時(shí)候需要做什么調(diào)整抵消分錄呀? 研發(fā)服務(wù)費(fèi)12月未付。服務(wù)費(fèi)含稅金額是106000元,未稅金額是100000元。 2023年12月母公司賬務(wù)處理是: 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-委托開發(fā)費(fèi)用 100000 貸:應(yīng)付賬款 100000 2023年12月子公司賬務(wù)處理是: 借:應(yīng)收帳款-母公司 106000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 6000 主營業(yè)務(wù)收入 100000 員工工資社保公積金及獎(jiǎng)金直接計(jì)入成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 85000 貸:應(yīng)付職工薪酬 85000 那做合并報(bào)表的時(shí)候需要做什么調(diào)整抵消分錄呢?
我在A公司旗下的子公司B衍生的項(xiàng)目組C,我們所有設(shè)備費(fèi)均由子公司B承擔(dān),生產(chǎn)用原材料等費(fèi)用我們自己承擔(dān),款項(xiàng)是由A公司先墊付,所以機(jī)器設(shè)備入庫時(shí),我做的分錄: 借:其他應(yīng)收款-子公司B 貸:其他應(yīng)付款-母公司A 材料入庫分錄: 借:原材料-XX材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商, 母公司A代付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商 貸:其他應(yīng)付款-母公司A 但是現(xiàn)在我們項(xiàng)目組有幾條生產(chǎn)線又被子公司B收回去了,我的賬該怎么做呢? 1、涉及到購入的固定資產(chǎn)和租入的固定資產(chǎn);涉及到車間的裝修材料及裝修費(fèi)用(報(bào)銷款) 2、涉及到原材料(己收貨和未收貨,已付款和未付款) 3、涉及到員工工資,己發(fā)放和未發(fā)放。 我在決算的時(shí)候,賬面上該怎么體現(xiàn)出來呢?麻煩老師幫我理一下,把分錄幫我寫一下
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,我們有發(fā)生勞務(wù)輸出,但經(jīng)營范圍中沒有人力派遣的經(jīng)營范圍,可以開具勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,單位繳納的社保部分需要計(jì)入到工資總額里面嗎?
請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表:職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表一行(工資薪金支出賬載金額)填報(bào)包含二、職工福利支出三、職工教育經(jīng)費(fèi)支出四、工會(huì)五、各類基本社會(huì)保障性繳款嗎?
老師,請問去年10月報(bào)銷辦公用品重復(fù)支付,今年4月退回,怎么做分錄
營業(yè)執(zhí)照啥時(shí)候?qū)從??最遲
您好老師:請教您一個(gè)問題哦,民非企業(yè)那個(gè)限定性收入支出怎么做分錄呀?
請問養(yǎng)鵝合作社一般納稅人,做賬具體需要的科目名稱?附件有什么要求?