你好; 你們是買來送給客戶; 還是請客戶吃飯 吃了 ? 才好判斷的??
老師,你好!問一下外購的商品用于贈送客戶,應(yīng)該視同銷售,我會計做賬是不是按照準(zhǔn)則做賬,借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅(銷項) ,而增值稅申報表,我填在無票確認(rèn)收入那里可以嗎?年終匯算清繳在填報“視同銷售報表呀A105010,然后報成本,我平價銷售沒關(guān)系的吧,這樣操作可以嗎?老師
老師 我2022年的時候有一筆視同銷售業(yè)務(wù)招待費 分錄 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 也結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳我應(yīng)該如何填這一筆
老師 我是商貿(mào)企業(yè) 外購了一瓶酒 然后后面用來招待客人 我在賬務(wù)上 借:銷售費用----業(yè)務(wù)招待 貸:庫存商品 貸 應(yīng)交稅費 ------進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在我要填視同銷售企業(yè)所得稅這個表 我不知道該怎么填列
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人買了一部手機送給客戶個人,大概8000元,這個賬務(wù)怎么處理啊?需要視同銷售嗎?可不可以寫借銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 8000貸銀行存款 8000 然后到納稅申報的時候做不抵扣 或做進項稅額轉(zhuǎn)出啊
老師,一般納稅人外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè),因收匯不齊轉(zhuǎn)內(nèi)銷,管理員給我說可以在附表二手動填寫進項轉(zhuǎn)出的金額。這個金額好填寫,但是賬務(wù)處理我不會,該怎么調(diào)整?前期只做了1,借:應(yīng)收賬款-外銷客戶,貸:主營業(yè)務(wù)收入-外銷收入,2 ,借:主營業(yè)務(wù)成本-外銷成本,貸:庫存商品 3,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-外銷客戶
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費用計入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
請客戶吃飯吃了的
你好; 那 就做轉(zhuǎn)出;這樣做 是對 的;??在這個里寫 ; 視同成本也得寫?
成本為哪個成本呢 和上面的數(shù)字一樣嗎
我不太明白 銷售費用 ----業(yè)務(wù)招待費已經(jīng)是成本了 如果還填成本 一增一減補就抵消了嗎
你好;按照你實際做賬成本寫哈;? 你購進的貨物成本哈;??