你好 賬上做了進項的嗎 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
老師 :想向你請教下11月份時有一份進項發(fā)票認證后沒收到發(fā)票,客戶那邊說要作廢,就在11月份時在申報作進項轉(zhuǎn)出了,今年1月份又開了紅字發(fā)票,現(xiàn)在需怎么做呢?
老師好!我剛剛年底結(jié)轉(zhuǎn)了,但是發(fā)現(xiàn)一個錯誤,想反結(jié)賬,但是提示年初不能反結(jié)賬,要到年底結(jié)轉(zhuǎn)備份里面才能反,我打開2020年的不小心反結(jié)轉(zhuǎn)了兩次,現(xiàn)在12月份的過不了賬,提示本會計期間沒有要過賬的憑證,請問我該怎么操作才能過12月份的賬?
我想問一下,9月的賬我結(jié)轉(zhuǎn)了,但是發(fā)現(xiàn)有比錢沒有錄進去,反結(jié)賬之后應(yīng)該怎么操作?新入的憑證在所屬期在10月份。
11月份結(jié)賬了不能反結(jié)賬了,但是認證進項的時候,發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票作廢了,在12月怎么操作下
老師,我現(xiàn)在已經(jīng)認證過了10月的進項發(fā)票,可是也簽字了,現(xiàn)在要作廢,再認證幾張,怎么操作
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
賬上做了進項,是個成本票,對方12月會重新開過來
之前完整的分錄怎么做的
借:合同履約成本 應(yīng)交交稅費~進項稅 貸:銀行存款
借應(yīng)付帳款 貸合同履約成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項