久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

1、購入數(shù)控盤及技術(shù)維護費時:借:管理費用 480 貸:銀行存款 480 2、次月初申報時:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 480 貸:管理費用 480 3、應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 科目沖平分錄怎么做?什么時候做呢?

2021-12-08 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-08 17:02

這個實際抵扣增值稅的時候做

頭像
快賬用戶9939 追問 2021-12-08 17:04

應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 科目沖平分錄怎么做?

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-08 17:04

你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

頭像
快賬用戶9939 追問 2021-12-08 17:04

一般納稅人

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-08 17:05

那你們平時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)???

頭像
快賬用戶9939 追問 2021-12-08 17:07

借:應(yīng)交稅費—增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-08 17:08

借:應(yīng)交稅費—增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款

頭像
快賬用戶9939 追問 2021-12-08 17:14

類似于進項嗎?期末時從借方轉(zhuǎn)到貸方

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-08 17:15

對,沒錯,其實就是這個意思。

頭像
快賬用戶9939 追問 2021-12-08 17:15

月末,年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以吧?

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-08 17:16

一般抵扣的時候就結(jié)轉(zhuǎn)了

頭像
快賬用戶9939 追問 2021-12-08 17:16

好的,謝謝。

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-08 17:16

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
這個實際抵扣增值稅的時候做
2021-12-08
你好,兩個表達是一樣的
2021-07-06
借 應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 252 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行 252
2021-05-10
你好,對的是的,是這么做的。
2021-08-03
你好,如果是一般納稅人,是這樣做分錄?
2020-11-07
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×