這個實際抵扣增值稅的時候做
請問稅控盤技術(shù)維護費分錄是不是 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:管理費用
小規(guī)模購買稅控設(shè)備480元 技術(shù)維護費200 用銀行存款支付 我分錄是不是借管理費用680 貸銀行存款680 由初次購買可以全額抵減 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅680 貸管理費用680 這樣做對嗎
1、購入數(shù)控盤及技術(shù)維護費時:借:管理費用 480 貸:銀行存款 480 2、次月初申報時:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 480 貸:管理費用 480 3、應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 科目沖平分錄怎么做?什么時候做呢?
支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 老師 稅盤的維護費分錄
稅控技術(shù)服務(wù)費,繳納時做 借 管理費用280 貸銀行存款 280,發(fā)生遞減時做 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280,貸 管理費用280,那應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅款)這借方的280元怎么結(jié)轉(zhuǎn)平衡
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 科目沖平分錄怎么做?
你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
一般納稅人
那你們平時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)???
借:應(yīng)交稅費—增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
類似于進項嗎?期末時從借方轉(zhuǎn)到貸方
對,沒錯,其實就是這個意思。
月末,年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以吧?
一般抵扣的時候就結(jié)轉(zhuǎn)了
好的,謝謝。
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝