你好,對的是的,是這么做的。
老師會計去買了稅盤,回來報銷,然后可以全額抵稅的,分錄這樣做對不, 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-減免稅款 貸:管理費用 是這樣嗎
小規(guī)模購買稅控設(shè)備480元 技術(shù)維護費200 用銀行存款支付 我分錄是不是借管理費用680 貸銀行存款680 由初次購買可以全額抵減 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅680 貸管理費用680 這樣做對嗎
1、購入數(shù)控盤及技術(shù)維護費時:借:管理費用 480 貸:銀行存款 480 2、次月初申報時:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 480 貸:管理費用 480 3、應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 科目沖平分錄怎么做?什么時候做呢?
購買增值稅稅控專用設(shè)備的 庒欣老師講的是這個分錄,然后固定資產(chǎn)還要折舊 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(稅費減免) 貸:管理費用 但是書上我記得寫的是 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(稅費減免) 貸:管理費用 哪個對啊
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細科目?
老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師 我查百度 是說貸營業(yè)外收入 我是要貸管理費用還是
你好,沖管理費用就可以的。
小規(guī)模初次購買稅控盤是可以抵減的對吧 包括技術(shù)維護費
你好 是的 技術(shù)服務(wù)每年的都可以抵扣