您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交 增值稅91440.20 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅166261.60 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅6400.81 借:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加2743.21 借:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加1828.80 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 545.72 貸:銀行存款 269220.34
1月6日,用銀行存款269220.34元繳納上個(gè)月未交增值稅91440.20元、企業(yè)所得稅166261.60元,城建稅6400.81元,教育費(fèi)附加2743.21元,地方教育附加1828.80元,個(gè)人所得稅545.72元。 [注:“應(yīng)交稅費(fèi)”寫明細(xì)科目]會(huì)計(jì)分錄
8月10日,以工行網(wǎng)上電子繳稅方式交納上月未交增值稅313308.84元、城市維護(hù)建設(shè)稅21931.62元、教育費(fèi)附加9399.27元、地方教育費(fèi)附加6266.17元、代繳個(gè)人所得稅9215.73元。
8月10日,以工行網(wǎng)上電子繳稅方式交納上月未交增值稅313308.84元、城市維護(hù)建設(shè)稅21931.62元、教育費(fèi)附加9399.27元、地方教育費(fèi)附加6266.17元、代繳個(gè)人所得稅9215.73元。
8月10日,以工行網(wǎng)上電子繳稅方式交納上月未交增值稅313308.84元、城市維護(hù)建設(shè)稅21931.62元、教育費(fèi)附加9399.27元、地方教育費(fèi)附加6266.17元、代繳個(gè)人所得稅9215.73元。
2019年12月10日,繳納上月增值稅41028元 城市維護(hù)建設(shè)稅2871.96元、教育費(fèi)附加1,230.84元、地方教育費(fèi)附加820.56元、個(gè)人所得稅542814元。 請(qǐng)問老師這個(gè)怎么做分錄
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計(jì)算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時(shí)分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會(huì)資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項(xiàng),匯算時(shí)候調(diào)到哪里啊
請(qǐng)問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時(shí)候,收入這邊會(huì)有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報(bào)