久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

9月暫估:借:庫存商品——暫估 6000,貸:應(yīng)付賬款——暫估 6000 結(jié)轉(zhuǎn)的成本:借:主營業(yè)務(wù)成本——暫估 6000 ,貸:庫存商品——暫估 6000 11月如果收到3000元票,進(jìn)項稅345.2+2654.8,怎么做?后這比庫存商品用于管理費辦公用品

2021-12-08 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-08 11:18

你好,也就是你做錯了分錄,是嗎?借應(yīng)付賬款貸庫存商品6000,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸,庫存商品負(fù)數(shù)金額也是6000。 再做一個,借管理費用2654.8應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項345.2貸應(yīng)付賬款3000。

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-08 11:18

jie管理費用貸,應(yīng)付賬款暫估3000。

頭像
快賬用戶1459 追問 2021-12-08 11:19

分錄應(yīng)該沒錯呀!

頭像
快賬用戶1459 追問 2021-12-08 11:19

就是提前暫估一筆成本

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-08 11:21

也就是和你上面暫估的分錄沒有關(guān)系。

頭像
快賬用戶1459 追問 2021-12-08 11:22

就是我11月份如何做這個分錄

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-08 11:23

借管理費用2654.8應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項345.2貸應(yīng)付賬款3000

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,也就是你做錯了分錄,是嗎?借應(yīng)付賬款貸庫存商品6000,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸,庫存商品負(fù)數(shù)金額也是6000。 再做一個,借管理費用2654.8應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項345.2貸應(yīng)付賬款3000。
2021-12-08
你是不是發(fā)票沒有開全呢,因為暫估是6000元,發(fā)票只到了3000元,后期是不是還有3000元的發(fā)票,還是說發(fā)票的暫估金額多暫估了3000元?這個決定你如何賬務(wù)處理。
2021-12-08
你好!業(yè)業(yè)務(wù)跨年了嗎?沒跨年的話原分錄紅字沖回再按發(fā)票做正確的。
2020-09-25
您好,這個是需要做暫估的,需要的
2023-10-24
把前面兩筆做負(fù)數(shù),再做筆正數(shù)就行了。
2021-12-09
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×