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老師,用工單位支付勞務(wù)派遣人員(一線生成人員)的工資和社保及管理費(fèi)用到 派遣單位。需要計(jì)提嗎,具體分錄怎么做呢?付的款影響匯算時(shí)候福利費(fèi)等計(jì)算基數(shù)嗎?

2021-12-08 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-08 10:00

你好 ;? 對(duì)方要開票給你。 你直接做成本費(fèi)用即可 。??

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快賬用戶8801 追問 2021-12-08 10:01

不用計(jì)提嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-08 10:05

你好;? ?這個(gè)不計(jì)提;? 你們支付出去的? 對(duì)方做收入? ?;你們做成本??

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快賬用戶8801 追問 2021-12-08 10:08

那12月底付勞務(wù)派遣人員年終獎(jiǎng)金2萬,這個(gè)也不用計(jì)提對(duì)么,是付給人員好,還是付給派遣公司好呢,也是需要發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-08 10:11

你好 ;? 是的。? 付款給勞務(wù)派遣公司 ; 要有發(fā)票的??

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快賬用戶8801 追問 2021-12-08 10:24

那可以用工單位直接支付給勞務(wù)派遣人員嗎

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快賬用戶8801 追問 2021-12-08 10:25

哪種方式好呢

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齊紅老師 解答 2021-12-08 10:27

你好;是的。直接支付即可? 。? ??

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快賬用戶8801 追問 2021-12-08 10:28

直接支付怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-08 10:31

你好; 比如? 借工程施工- 合同成本等貸銀行存款。? 不走應(yīng)付賬款。? ? ? ?除非你 財(cái)務(wù)為了 走這個(gè)應(yīng)付賬款 是為了后期對(duì)賬的情況。 可以走這個(gè)應(yīng)付賬款 過渡下??

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快賬用戶8801 追問 2021-12-08 10:34

借:主營業(yè)務(wù)成本-獎(jiǎng)金 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行 是不是要給代繳個(gè)稅呢

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齊紅老師 解答 2021-12-08 10:40

你好 ;? 是的。? 你? 公司的 人員要報(bào)個(gè)稅的??

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快賬用戶8801 追問 2021-12-08 10:43

老師,不是我公司的人員,麻煩認(rèn)真看一下,我提問的是,勞務(wù)派遣人員12月份的獎(jiǎng)金2萬元,可否用工單位直接發(fā)放勞務(wù)派遣人員,不打到勞務(wù)派遣公司?個(gè)稅是否需要代繳?發(fā)票是不是就不需要了?分錄怎么做。

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齊紅老師 解答 2021-12-08 10:48

?1.? 如果 你不直接給勞務(wù)派遣公司 ; 你直接發(fā)給勞務(wù)派遣人員。 那么就得開票給你。 同時(shí)還得代扣代繳個(gè)稅的;? 因?yàn)槟阏f了 不是你公司的雇員。 那么支付出去肯定需要發(fā)票的 。 借管理費(fèi)用或者成本 -勞務(wù)費(fèi) 貸 銀行存款; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅;? 借? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行存款? ? ? 獎(jiǎng)金一起 計(jì)入勞務(wù)費(fèi)去 ; 不單獨(dú)做獎(jiǎng)金? ??

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你好 ;? 對(duì)方要開票給你。 你直接做成本費(fèi)用即可 。??
2021-12-08
同學(xué)你好 社保是你們代收代付的那就只填寫管理費(fèi)用
2021-03-12
您好!你們直接付錢給勞務(wù)公司的話,這個(gè)費(fèi)用屬于勞務(wù)費(fèi),不屬于你們的工資薪金
2022-05-15
同學(xué)你好,一般情況下,可以分成兩部分處理,服務(wù)費(fèi)直接記入費(fèi)用支出中,工資部分可以記入應(yīng)付職工薪酬中,再計(jì)提入費(fèi)用支出中,對(duì)于享受貴單位工會(huì)福利的這類人員,計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),可以作為基數(shù)計(jì)提, 組織體檢,這類人員可以和正式員工一樣計(jì)入職工福利的。
2021-04-08
增值稅最后是=4761.90-3809.52=952.38,這個(gè)最好要轉(zhuǎn)到未交增值稅中。
2021-11-23
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