當月法人個人支出采購和勞務費,當月做了借應收賬款,貸其他應付款,這個是這筆業(yè)務的分錄嗎?
老師,關于確定收入和結轉成本,我有三種情況,請老師幫忙確認。 1.當月法人個人支出采購和勞務費,當月做了借應收賬款,貸其他應付款,次月才報銷,但是當月確認了收入,是當月結轉成本還是次月? 2.當月支出了,次月才確認收入和報銷,結轉成本是當月還是次月呢?
老師,請教您以下問題,結轉成本應該什么情況下結轉呢? 1.當月法人個人支出采購和勞務費,當月做了借應收賬款,貸其他應付款,次月才報銷, 但是當月確認了收入,是當月結轉成本還是次月? 2.當月支出了,次月才確認收入,結轉成本是當月還是次月
請問,這種情況下需要結轉成本,是確認收入之后還是發(fā)生支出的時候,我記得之前老師說的確認收入了就要結轉材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當月法人個人支出采購和勞務費,當月做了借應收賬款,貸其他應付款,次月才報銷, 但是當月確認了收入,是當月結轉成本還是次月? 2.當月支出了,次月才確認收入,結轉成本是當月還是次月
老師,本月支付了貨款,次月才收到發(fā)票是這樣入賬嗎? 當月:借應付賬款 貸:銀行存款 次月:借庫存商品 貸應付賬款 然后,我是當月結轉成本還是次月結轉
老師,購買的材料是當月支付了貨款 但是次月才收到發(fā)票 請問怎么入賬 結轉成本是當月結轉還是次月呢
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責任還是審計事務所的責任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
我想請教的是,確認收入應該是本月還是次月,針對以上兩種情況
我想請教的是,結轉應該是本月還是次月,針對以上兩種情況
你好,按照權責發(fā)生制原則,當月發(fā)生當月確認
次月確認收入也是本月結轉成本嗎?不是說要確認收入才結轉
是的,不是說結轉收入才結轉成本
那什么情況下才結轉成本
就是按照權責制原則,發(fā)生了,就要結轉的
什么發(fā)生了要結轉呢?
你成本和收入都應該遵守權責發(fā)生制原則,發(fā)生都做確認
我是說結轉依據(jù)什么來結轉呢?
1.當月法人個人支出采購和勞務費,當月做了借應收賬款,貸其他應付款,次月才報銷, 但是當月確認了收入,是當月結轉成本還是次月? 2.當月支出了,次月才確認收入,結轉成本是當月還是次月
你具體是做什么業(yè)務?
國內 做中小學課程服務 貿易
課程,就按照你本月發(fā)生課程費用支出
貿易就是你的銷貨成本
我是說結轉時間是? 1.當月,法人個人支出采購和勞務費(借應收賬款,貸其他應付款)但次月才報銷,當月確認了收入(收到了款也開了發(fā)票) 是當月結轉成本還是次月? 2.還有一種情況,當月支出了(買材料,請兼職人員)次月才收到款并確認收入,這種情況結轉成本是當月還是次月?
法人個人支出采購和勞務費(借應收賬款,貸其他應付款,當月結轉,你當月都已經(jīng)發(fā)生了,應該當月結轉
我剛才跟您強調半天,一直在說,按照權責發(fā)生,哪月發(fā)生哪月結轉