你好,可以根據(jù)資產(chǎn)評估來做賬入賬的。
老板購買了二手設(shè)備,沒有發(fā)票,現(xiàn)在做了資產(chǎn)評估,可以入賬么?如果入賬了還要做折舊么?因?yàn)橘I的時候距離設(shè)備生產(chǎn)日期已經(jīng)有十年了
老師,今年1月份購買的設(shè)備款9萬付了,設(shè)備沒有來,但是已經(jīng)作為固定資產(chǎn)入賬了?,F(xiàn)在把這設(shè)備款9萬轉(zhuǎn)為新設(shè)備的定金,新設(shè)備已經(jīng)收到并使用了,現(xiàn)在新設(shè)備要怎么做賬呢?
我公司固定資產(chǎn)之前沒有做賬,現(xiàn)在要建固定資產(chǎn)的臺賬的話那些已經(jīng)折舊完成的設(shè)備還需要做嗎,因?yàn)槟切┰O(shè)備時間太久當(dāng)時的購買原始憑據(jù)已經(jīng)找不到了,不能確定原值?;蛘呖梢怨烙?jì)一個原值嗎?這些設(shè)備現(xiàn)在還在使用,但是已經(jīng)折舊完了的
老師好,我公司去年買了一個大型設(shè)備,當(dāng)時是約定分次付款,因?yàn)樵O(shè)備付第一筆款的時候就交付我公司了,所以我當(dāng)時按照合同金額做了價稅分離,并且按不含稅金額做了暫估入賬,在次月開始計(jì)提折舊,這樣匯算的時候需要調(diào)整我的固定資產(chǎn)賬面價值和折舊額嗎,現(xiàn)在我已經(jīng)拿到了全部發(fā)票
這個月發(fā)現(xiàn)21年7月購進(jìn)的資產(chǎn)未入賬,當(dāng)時是買的二手資產(chǎn),貨車,經(jīng)手人沒有拿發(fā)票過來做賬,現(xiàn)在怎么入賬。折舊怎么做。買的時候?qū)Ψ揭呀?jīng)折舊完了的
甲公司一臺生產(chǎn)設(shè)備的賬面原值為100萬元,預(yù)計(jì)凈殘值為5萬元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用雙倍余額遞減法按年計(jì)提折舊。該設(shè)備在使用3年6個月后提前報廢,累計(jì)折舊82.55萬元,報廢時發(fā)生清理費(fèi)用1萬元,取得殘值收入2.5萬元。不考慮其他因素,該設(shè)備報廢時對甲公司當(dāng)期稅前利潤的影響為-15.95萬元,老師,請幫我寫一下分錄
別人找我采購,我開發(fā)票給別人169000,稅點(diǎn)13%。我采購成本是132583含稅,其中技術(shù)服務(wù)費(fèi)1萬。這筆業(yè)務(wù)我要交哪些稅?分別多少?
老師好,長期股權(quán)投資加在哪個科目下面,
以前應(yīng)收賬款因?yàn)橘|(zhì)量問題收不回來了,走了中信保賠付了,可以做視同收匯嗎?
總成本是132583元不含稅價格。含稅成本的話是10個點(diǎn)要開13個點(diǎn),其中1萬是技術(shù)服務(wù)費(fèi)6個點(diǎn)。發(fā)票要開169000含稅價格。所有稅要多少錢?
老師,一個運(yùn)輸公司,但是名下沒有貨車,用的貨車是別人公司名下的,然后在石場拉礦石開發(fā)票出去,開出運(yùn)輸發(fā)票,這個賬戶怎么處理?
老師,您好!請教 請問給全廠職工發(fā)放 端午節(jié)福利收到的專用發(fā)票是不能抵扣嗎?公錄這樣對嗎? 借: 管理費(fèi)用-員工福利 貸: 應(yīng)付職工薪酬 借: 應(yīng)付職工薪酬 貸: 銀行存款 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,內(nèi)賬,給工人交養(yǎng)老保險和失業(yè)保險費(fèi),費(fèi)用一人一半,做會計(jì)分錄我要咋做,麻煩老師說下,謝謝!
有沒有適合寫關(guān)于管理會計(jì)調(diào)研報告,用來分析其管理會計(jì)實(shí)踐的企業(yè)啊,求老師推薦推薦
老師,這道題的答案為什么是d,,第五年年初就是第四年年末第四年年末再折現(xiàn)到零時間點(diǎn)不是還有四年嗎?
有自建的設(shè)備跟外購的設(shè)備,但是有的設(shè)備從生產(chǎn)到我們購置的時候都已經(jīng)超過十年了還需要計(jì)提折舊嗎
如果時間太久的話,就不需要計(jì)提折舊了。