你好; 你們具體是什么業(yè)務(wù)的利息
老師,商票貼現(xiàn)利息,利息部分對方公司沒有全額開票,剩余的差額請問怎么做賬
老師,利息差額征稅發(fā)票怎么入賬,對方開的是一個點(diǎn)
老師,您好,差額征稅是針對的增值稅還是企業(yè)所得稅,差額征稅怎么開發(fā)票,怎么申報納稅?
老師,如果對方讓我們開票,但是他們回款時用的承兌方式,這樣的haul開票和回款就會有差額,這種怎么入賬呢,承兌那個利息是對方的
老師,我們中標(biāo)合同簽的6個點(diǎn)稅率,我們是差額征稅只能按差額5開票,對方扣了稅點(diǎn)后給我們付款,請問我們怎么做收入,扣的款記到哪個科目。
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
我們收到的對方來給我們的保理費(fèi)利息發(fā)票,是差額征稅的普票
你好;? 大類開的是什么名稱??
就是這個,我們是買方,按照什么金額入賬?
你好; 按照你們支付的 金額 。 你們支付應(yīng)該是按發(fā)票金額 來? 支付的? ?
他這個差額征稅對我們沒有影響嗎
你好。 他們是差額征稅的;? 你正常入賬? ?
如果我們收到的是專票,進(jìn)項(xiàng)稅是怎么計(jì)算呢
你好;? 你是一般計(jì)稅的話 正常 做進(jìn)項(xiàng)稅處理 。? ? ?看專票的進(jìn)項(xiàng)稅處理? ??
他發(fā)票顯示稅率是星號,進(jìn)項(xiàng)稅怎么計(jì)算吧
?你好; *號的話不做進(jìn)項(xiàng)稅。? ?你直接? 計(jì)入成本費(fèi)用去? ?