你好,比如涉及到損益類(lèi)的科目,受到銀行存款的利息借銀行存款借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
您好老師,問(wèn)一下,我們?cè)谧鲑M(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證的時(shí)候有當(dāng)月發(fā)生下月支付的情況,那這樣我們的面單、憑證、付款憑證應(yīng)該怎么做呢?面單(報(bào)銷(xiāo)單)、原始憑證、付款憑證,這些是放在當(dāng)月還是放到下個(gè)月?
老師,請(qǐng)問(wèn)做憑證的時(shí)候什么情況使用一紅一藍(lán)同方向做憑證?
?老師請(qǐng)問(wèn)去年的憑證入錯(cuò)科目多算費(fèi)用我現(xiàn)在是不是應(yīng)該現(xiàn)做一張紅字憑證,再做一張藍(lán)字憑證,錯(cuò)誤如下圖
請(qǐng)問(wèn)老師,做憑證什么時(shí)候做紅銷(xiāo)什么時(shí)候做反向分錄
老師 請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)賬憑證一般什么情況下用?怎么用?
老師,折扣和售后折讓是分別在哪種情形下才會(huì)涉及??jī)烧叩膮^(qū)別是什么?
企業(yè)所得稅申報(bào)表中研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用按100%加計(jì)扣除的金額怎么做分錄
老師,外賬上的往來(lái)款,收到是用其他應(yīng)付款,付出去是用其他應(yīng)收款,還是說(shuō)統(tǒng)一用一個(gè)科目“其他應(yīng)付款”來(lái)做賬呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)收到高新獎(jiǎng)勵(lì),怎么處理?謝謝
老師 我想問(wèn)下就是個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)公戶(hù) 然后從公戶(hù)轉(zhuǎn)給另一個(gè)人付款 然后沒(méi)有發(fā)票 像這種的要把錢(qián)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)到公戶(hù)嗎 還是私下給好些啊
開(kāi)發(fā)支出與研發(fā)支出有什么區(qū)別?所得稅報(bào)表研發(fā)加計(jì)扣除是研發(fā)支出-研發(fā)廢料的數(shù)據(jù)嗎?
營(yíng)業(yè)稅金及附加包括哪些
老師,請(qǐng)問(wèn)服務(wù)型企業(yè),除了人員工資沒(méi)有其他成本,目前是費(fèi)用很高 (16萬(wàn),都是人員工資和社保),收入很少(剛開(kāi)業(yè)半年),營(yíng)業(yè)收入1萬(wàn),調(diào)整部分人員工資到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)金額大概在多少合適,有沒(méi)有一個(gè)相對(duì)合理的比例?
假設(shè)我們買(mǎi)100塊的東西,稅點(diǎn)百分之10就是100*1.1=110。對(duì)方只開(kāi)具了100的發(fā)票,損失多少?稅率在多少點(diǎn)
處置固定資產(chǎn)計(jì)入資產(chǎn)處置損益,報(bào)廢固定資產(chǎn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,前者也是利得嗎
那請(qǐng)問(wèn)怎么確定是做在借方還是做在貸方呢
損益類(lèi)的科目,比如收入,他需要在貸方的成本,費(fèi)用在借方發(fā)生額。
就是看期末余額在那一方就做哪一方嗎
是的,是這么理解的。