你好,你現(xiàn)在的問題是應(yīng)該用應(yīng)付職工薪酬的,但你用成了管理費(fèi)用。而且還是去年的業(yè)務(wù)。所以說你今年可以借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),但是,按說你得匯算清繳的時(shí)候調(diào)整一下你的費(fèi)用,你得減少費(fèi)用,增加利潤(rùn)。
老師:發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯(cuò)誤,用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證,還要不要先用紅字寫一張相同的,如果不寫紅字的,不是沖不掉錯(cuò)的
下列說法正確的是A已經(jīng)登記入賬的記賬憑證,在當(dāng)年內(nèi)發(fā)現(xiàn)填寫錯(cuò)誤時(shí),直接用藍(lán)字重新填寫一張正確的記賬憑證即可B發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯(cuò)誤的,可以用紅字填寫一張與原內(nèi)容相同的記賬憑證,再用藍(lán)字重新填寫另一張正確的記賬憑證C如果會(huì)計(jì)科目沒有錯(cuò)誤只是金額錯(cuò)誤,也可以將正確數(shù)字與錯(cuò)誤數(shù)字之間的差額,另填制一張調(diào)整的記賬憑證,調(diào)增金額用藍(lán)字,調(diào)減金額用紅字D發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證。多選題。
?老師請(qǐng)問去年的憑證入錯(cuò)科目多算費(fèi)用我現(xiàn)在是不是應(yīng)該現(xiàn)做一張紅字憑證,再做一張藍(lán)字憑證,錯(cuò)誤如下圖
老師,我今天做賬發(fā)現(xiàn)之前做的記賬憑證,有一個(gè)科目用錯(cuò)了。 那我是整個(gè)記賬憑證做紅沖再做一張正確的憑證呢?還是直接做一張憑證把錯(cuò)誤的科目換成正確的呢?
老師,我問一下,劃線更正法,是指紅筆把錯(cuò)誤的數(shù)字或文字劃上線,然后上方用藍(lán)色筆寫上正確的數(shù)字或文字,是嗎?紅字更正是紅字寫一樣的憑證,再用藍(lán)字寫一張正確的憑證,是這樣嗎
一般納稅人,機(jī)械租賃發(fā)票稅率按多少開?是營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍有機(jī)械租賃就可以開機(jī)械租賃發(fā)票嗎
老師請(qǐng)問,23年3月預(yù)收賬款10萬,3月出貨20000未開票,4月出貨20000未開票,做未開票收入,8月開票20000,12月開票20000,重復(fù)做了開票收入,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)賬,現(xiàn)在25年都是帶發(fā)票出貨,我可以用幾年出貨的調(diào)賬往年多入的收入嗎,怎么調(diào)整
公司要注銷,但是賬上還有不上應(yīng)收款,應(yīng)付款,預(yù)收款,預(yù)付款應(yīng)該怎么處理?
你好老師,8月份的成本票未入賬,可以把進(jìn)項(xiàng)稅金抵扣在8月份嗎
為什么我報(bào)名399的實(shí)操課,出納系統(tǒng)打開不能上手練習(xí)呢?報(bào)名的時(shí)候老師說出納上手練習(xí)系統(tǒng)是送給我們學(xué)員的,可進(jìn)去打開又說要權(quán)限。你們老師怎么可以騙人呢!
老師你好!7月份扣印花稅50.64,怎么做憑證
去年,有33000元,誤入了制造費(fèi)用,應(yīng)該入管理費(fèi)用的,怎樣做分錄調(diào)整
老師,建筑業(yè)開票時(shí),是不可以選擇9%,3%,2種呢
老師無預(yù)拌混凝土承包資質(zhì)的商貿(mào)公司委托有資質(zhì)的攪拌站加工混凝土,商貿(mào)公司銷售給建筑公司可以嗎
企業(yè)捐贈(zèng)給慈善會(huì),能收到專票,能抵增值稅不?
對(duì),但是我現(xiàn)在是不是還應(yīng)該在軟件里面反結(jié)賬把錯(cuò)的憑證做個(gè)紅沖后做正確的藍(lán)字憑證
這個(gè)不用更正去年的憑證嗎
你好同學(xué),我給你發(fā)的憑證就是讓你坐在今年的憑證里的,但是你得更正你匯算清繳的表格,你得調(diào)減費(fèi)用,增加利潤(rùn)。
老師那做到今年的憑證今年的利潤(rùn)不就高了嗎?感覺好像也不對(duì)啊
你好同學(xué),但是我跟你說了你匯算清繳的表格,也就是2021年匯算清繳的表格,你得調(diào)減費(fèi)用,你2021年你是要多交稅的,相當(dāng)于。
老師我現(xiàn)在知道現(xiàn)在要更正匯算清繳的表,但是我們自己需不需要更正去年的憑證,我怕做在今年我弄不清楚,這個(gè)賬我也是今年才接過來的
你好,我這樣跟你說,你更正去年的憑證,你就得更正,去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表,然后再跟著匯算清繳的年報(bào)。你覺得你這樣做清楚的話也是可以的。