你好,你現在的問題是應該用應付職工薪酬的,但你用成了管理費用。而且還是去年的業(yè)務。所以說你今年可以借應付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤,但是,按說你得匯算清繳的時候調整一下你的費用,你得減少費用,增加利潤。
老師:發(fā)現以前年度記賬憑證有錯誤,用藍字填制一張更正的記賬憑證,還要不要先用紅字寫一張相同的,如果不寫紅字的,不是沖不掉錯的
下列說法正確的是A已經登記入賬的記賬憑證,在當年內發(fā)現填寫錯誤時,直接用藍字重新填寫一張正確的記賬憑證即可B發(fā)現以前年度記賬憑證有錯誤的,可以用紅字填寫一張與原內容相同的記賬憑證,再用藍字重新填寫另一張正確的記賬憑證C如果會計科目沒有錯誤只是金額錯誤,也可以將正確數字與錯誤數字之間的差額,另填制一張調整的記賬憑證,調增金額用藍字,調減金額用紅字D發(fā)現以前年度記賬憑證有錯誤的,應當用藍字填制一張更正的記賬憑證。多選題。
?老師請問去年的憑證入錯科目多算費用我現在是不是應該現做一張紅字憑證,再做一張藍字憑證,錯誤如下圖
老師,我今天做賬發(fā)現之前做的記賬憑證,有一個科目用錯了。 那我是整個記賬憑證做紅沖再做一張正確的憑證呢?還是直接做一張憑證把錯誤的科目換成正確的呢?
老師,我問一下,劃線更正法,是指紅筆把錯誤的數字或文字劃上線,然后上方用藍色筆寫上正確的數字或文字,是嗎?紅字更正是紅字寫一樣的憑證,再用藍字寫一張正確的憑證,是這樣嗎
老師我第一個季度超過30萬了,我直接寫的應交增值稅,但是我季末沒有結轉到未交增值稅,附加稅也沒有計提。這個季度增值稅也沒有結轉到未交增值稅當中,但是附加稅計提了。這樣可以嗎?前一個季度的附加稅沒有計提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
合同沒有蓋完章,發(fā)票可以下開給對方嗎?
會計分錄怎么寫,要求具體金額
個稅申報,收入能填寫0嗎?
老師,請問一下10月份的企業(yè)所得稅職工薪酬那里應該怎么填寫
老師麻煩問下,有個公司在4月就沒經營了,剛剛發(fā)現4月的時候做發(fā)工資,掛錯了科目,做成管理費用了,應該掛應付職工薪酬,然后我這個月沖紅,導致管理費用是負數,報表能過稅務那邊嗎
如果應付賬款為53900,開票金額也是53900,實際協(xié)商支付53000。怎么做分錄
公司類型是獸藥公司,一般納稅人,現在轉做商貿型企業(yè),請問全套會計流程是?
老師,請問我們股東以個人名義貸款, 然后貸款給公司用,也不能開具利息發(fā)票,這筆貸款該怎么做才好
小規(guī)模季度開票小于30萬,免增值稅,月末需要把本季度應交增值稅轉入營業(yè)外收入,然后營業(yè)外收入結轉為本年利潤嗎?
對,但是我現在是不是還應該在軟件里面反結賬把錯的憑證做個紅沖后做正確的藍字憑證
這個不用更正去年的憑證嗎
你好同學,我給你發(fā)的憑證就是讓你坐在今年的憑證里的,但是你得更正你匯算清繳的表格,你得調減費用,增加利潤。
老師那做到今年的憑證今年的利潤不就高了嗎?感覺好像也不對啊
你好同學,但是我跟你說了你匯算清繳的表格,也就是2021年匯算清繳的表格,你得調減費用,你2021年你是要多交稅的,相當于。
老師我現在知道現在要更正匯算清繳的表,但是我們自己需不需要更正去年的憑證,我怕做在今年我弄不清楚,這個賬我也是今年才接過來的
你好,我這樣跟你說,你更正去年的憑證,你就得更正,去年第四季度的財務報表和所得稅報表,然后再跟著匯算清繳的年報。你覺得你這樣做清楚的話也是可以的。