你好,進項轉(zhuǎn)出現(xiàn)在余額在貸方嗎?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄來?以前沒有遇到過,不知道怎么做了
待認(rèn)證轉(zhuǎn)進項科目有余額,是以前年度遺留下來的,想把這個科目平賬,該怎么做分錄調(diào)整
過去遺留的進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄,不知道是留抵的什么票,就想把進項轉(zhuǎn)沒,這個可以做分錄嗎
不符合留抵退稅的進項稅額轉(zhuǎn)出,該怎么做分錄
老師,您好!我想請教一下就是進項稅額留抵下個月抵扣會計分錄是怎樣做的?怎么結(jié)轉(zhuǎn)進項留抵啊?
老師好,我想報一門財管,兩個月還來的及嗎
老師您好,公司目前處于基建階段,去年8月購買一套監(jiān)控三千多辦公樓外部使用,同年12月又購置了一套一萬元樓內(nèi)使用,兩個業(yè)務(wù)當(dāng)時均計入在建工程待攤支出,本月要將這兩項合并成一套監(jiān)控設(shè)備轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),請問是否可行,主要考慮已過半年多才轉(zhuǎn)固,會有其他影響嗎
醫(yī)院的財務(wù)工作人員對對業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么操作
老師,第一次做會計,我們是小規(guī)模納稅人公司,公司掛牌在交易中心銷售貨品,目前有進入交易中心的掛牌費和平臺扣繳的手續(xù)費,然后等到貨品銷售出去后有收入,這個怎么做賬呢,辛苦老師了
老師!您好!請問我們公司拋農(nóng)業(yè)糞肥,屬于補貼審計單位,是農(nóng)業(yè)中心給結(jié)賬,我們實際耕地3萬畝,但是農(nóng)業(yè)中心不管你干多少,都是只按2.6萬畝結(jié)賬,我們做賬的時候,需要怎么做呢?
老師我是新手會計,問下12月記賬憑證錄完,再都做啥審核,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,是這個順序嗎,還需要做什么
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計算進去,實習(xí)生那種的薪資不需要算入進去吧?
抱歉老師我表達(dá)錯了,是進項稅額轉(zhuǎn)出
借管理費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出額
管理費用二級科目寫什么
管理費用二級科目可以寫其他。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
銀行余額調(diào)節(jié)表具體怎么做呢,這個是作為記賬憑證最后東仔憑證里嗎
你好,現(xiàn)在是什么原因不一致?
不允許抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出怎么寫分錄
具體的是什么原因不允許抵扣?
比如業(yè)務(wù)招待費的
借銷售費用招待費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
那之前的沒有原因的進項稅額轉(zhuǎn)出為啥進管理費用呢
你好,你找不到原因,所以給你放到了管理費用里面。
哦,好的明白了
不用客氣,工作愉快。
賬面上庫存現(xiàn)金390萬,這個是不是也沒太多了
是不是不合理
好不合理啊,你得看一下這個錢用在哪里了。