同學你好 這個可以的哦
老師,如果上一年12月份開具的發(fā)票是提前開具的,它真實的結算時間是來年2月份,在2月份把提前開的紅沖了,然后按正確的時間重新開發(fā)票,匯算清繳時,是否可以做調(diào)減收入處理? 另外提前開具的這部分成本票還沒到,上一年12月份時暫時做的成本暫估,所以如果把這部分收入調(diào)減的話,也就不用暫估了,匯算清繳時,可以這樣嗎?
老師好,像有些費用發(fā)票,比如運費,11月和12月份還沒對賬,如果我們計提了運費,但是12月份沒把發(fā)票開過來,明年在匯算清繳前開了收過來,可以做企業(yè)所得稅前扣除嗎?謝謝
老師 現(xiàn)在遇到一個問題,2021年12月的銷售費用-運輸費,提前做了賬,但是發(fā)票2022年2月份開具的普票。我現(xiàn)在做2021年度的所得稅匯算清繳是否要調(diào)增出來?還是要發(fā)票付到2021年12月憑證后面?
2023年的企業(yè)所得稅已繳,但是有些費用沒有開發(fā)票也沒有計提,現(xiàn)在2月份了發(fā)票開過來要怎么做賬?還能減2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
老師,請問公司在2023年12月份賬上有些費用是暫估的,在2024年5月開回來一些費用發(fā)票,是在企業(yè)所得稅匯算清繳之前開進來的,開票日期是2024年也是可以稅前扣除對嗎?
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎