可以的,沒問題的哈
老師好,像有些費用發(fā)票,比如運費,11月和12月份還沒對賬,如果我們計提了運費,但是12月份沒把發(fā)票開過來,明年在匯算清繳前開了收過來,可以做企業(yè)所得稅前扣除嗎?謝謝
老師,12月底暫估了5萬費用,明年匯算清繳之前也就是明年5月份之前,比如明年3月31號拿到了當(dāng)天開的5萬的發(fā)票是否可以?還是明年拿過來的發(fā)票一定得是今年的日期
老師你好,請問公司2023年12月份開具發(fā)票,但是相應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票要到2024年一月份才能取進(jìn)來,這種情況做賬估入庫的金額能不能稅前扣除? 到2024年1月 取得發(fā)票是不是直接放在2023年的賬戶入庫后面呢
老師有個問題轉(zhuǎn)不過來哈,所得稅匯算清繳,假如2023 年的費用,成本票沒開過來,為什么到2024年所得稅匯算清繳來來就可以,2024年開的不是只能用在2024年嗎。是不是2023年12月份開的成本票,到202年3月份才拿到手,在所得稅匯算清繳前可以用是嗎
2023年發(fā)票漏記賬,2024年發(fā)票補(bǔ)計等。這些真實發(fā)生又有發(fā)票,但跨年的發(fā)票,需要使用以前年度科目入賬。清繳匯算所得稅時,(即2024年5月31日前)進(jìn)行補(bǔ)扣除,超過匯算日期的,在入賬當(dāng)期補(bǔ)扣所得稅。這個是填哪個表?怎么填
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
那我需要2024年取得的這些發(fā)票裝的2023年12月份內(nèi)嗎?還是我在2024年取得費用發(fā)票時先沖紅上年12月份的憑證,再重新生成一筆憑證呢?
如果暫估的金額跟發(fā)票金額一致,不需要抵扣進(jìn)項,就把2024年取得的這些發(fā)票裝的2023年12月份。否則,取得費用發(fā)票時先沖紅上年12月份的憑證,再重新生成一筆憑證
好的,謝謝老師!
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