您好!按要求是要預(yù)繳了。但是很多企業(yè)沒有預(yù)繳
老師,你好,收到發(fā)包方轉(zhuǎn)來的預(yù)付工程款,我方是做借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款嗎?這個預(yù)收賬款不是當(dāng)月收當(dāng)月入主營業(yè)務(wù)收入的需要預(yù)繳增值稅嗎?
老師你好。 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月收到預(yù)付款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 7月收到客戶尾款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入 借:預(yù)付賬款 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這樣可以嗎?
在往來會計實操中 為了方便對賬 對于預(yù)收的款項 可不可以這樣做 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 發(fā)貨 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅 客服補(bǔ)款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貨發(fā)少了退款 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款
老師好,7預(yù)收客戶貨款,分錄借:銀行存款,貸:預(yù)收貨款,8月出貨給客戶,當(dāng)作8月銷售收入,分錄預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入+銷項稅額,還需要單獨做一個分錄入賬分錄,借銀行存款,貸預(yù)收賬款嗎?不用吧
老師好,我們是校外教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。一般當(dāng)月收的報名費計入預(yù)收賬款,借:銀行存,貸:預(yù)收,應(yīng)交稅費增值稅,計提了相應(yīng)的增值稅。但是假如當(dāng)月有退費,我一般都是借:預(yù)收,貸:銀存。 那請問當(dāng)月預(yù)收賬款有借有貸,那會不會影響當(dāng)月要計提的增值稅? 當(dāng)月增值稅應(yīng)該按照預(yù)收賬款的借貸差金額來確認(rèn),還是按照預(yù)收貸方金額來確認(rèn)?
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時有進(jìn)項抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
老師,沒有預(yù)繳稅務(wù)局不查嗎?
你好!查的少,只是查到了就要罰款和滯納金
那可以掛到其他應(yīng)付款科目嗎
你好!掛是可以掛的了