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老師好,我們是校外教育培訓(xùn)機構(gòu)。一般當(dāng)月收的報名費計入預(yù)收賬款,借:銀行存,貸:預(yù)收,應(yīng)交稅費增值稅,計提了相應(yīng)的增值稅。但是假如當(dāng)月有退費,我一般都是借:預(yù)收,貸:銀存。 那請問當(dāng)月預(yù)收賬款有借有貸,那會不會影響當(dāng)月要計提的增值稅? 當(dāng)月增值稅應(yīng)該按照預(yù)收賬款的借貸差金額來確認,還是按照預(yù)收貸方金額來確認?

2023-08-16 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-16 10:55

您好,增值稅按照預(yù)收賬款貸方減去退款的差額計提

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您好,增值稅按照預(yù)收賬款貸方減去退款的差額計提
2023-08-16
你好,預(yù)收款的時候,還不需要確認銷項稅額。 每個月確認收入的時候,才做增值稅的申報?
2023-05-08
B.預(yù)收租金:? 借:銀行存款?   貸:合同負債     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) C.每月末確認租金收入:? 借:預(yù)收賬款    貸:其他業(yè)務(wù)收入
2022-05-19
同學(xué)你好 下列各項中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項時,以及在租賃期內(nèi)的會計處理正確的有()——AC
2022-05-19
你好 第一個沒有開發(fā)票的可以 第二個收到的嗎
2020-11-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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