同學你好 很高興問你解答 給你們開具的紅字發(fā)票 你們在附表2

老師,問一個問題,供應商開具增值稅普通發(fā)票開錯發(fā)票過來,退回要求重開的過程中發(fā)票丟失,現(xiàn)在需要什么流程處理?
你好老師問下,供應商給的返利開的普通發(fā)票,需要在增值稅主表體現(xiàn)么
老師,您好!請問給客戶開的銷售折讓(負數(shù)發(fā)票,也就是優(yōu)惠返利)應怎么入賬?增值稅上需要體現(xiàn)或者申報嗎?
老師您好!申報增值稅的進貨普通發(fā)票(供應商的普通發(fā)票要統(tǒng)計嗎?填在增值稅申報哪張表)。
請問老師,在進行增值稅申報時,收到供應商開給我司的紅字專用發(fā)票(返利紅票),紅字發(fā)票上體現(xiàn)的負數(shù)進項稅額填在那列了?
老師,這個單元格,我怎么打字呀,下面空白地方,不會設置了
老師,請問申報個人經(jīng)營所得水提示這個需要備注什么比較好的
老師 鋼材行業(yè)零售批發(fā)增值稅和企業(yè)所得稅稅負一般是多少啊。
舉個例子,幫我看看對不對。比方說7-9月利潤總額6萬元,10-12月利潤總額3萬元。若是7-9月暫估7萬,就是-1萬利潤,10-12月沖掉7萬暫估,7-9月是不是還是3萬利潤
老師,員工社保下個月遷移到另外一家公司,是這個月中斷參保還是下個月中斷呢
開回來的個人勞務發(fā)票15萬,但是不想要這么多成本,虧損難看??梢园l(fā)票附15萬,入賬10萬嗎
一般納稅人是怎么抵扣增值稅
最新的企業(yè)所得稅申報表增加了費用項目也包含了研發(fā)費用,并且直接100%扣除增加了利潤,而財務報表沒有變更是沒有扣除研發(fā)費用,導致兩邊凈利潤有差,請問要怎么填合適?
老師 數(shù)電發(fā)票備注欄超過200字怎么操作?
支付的貨款可以放到應付科目嘛,發(fā)票沒到暫估的,可以這樣嘛?小規(guī)模 借:應付xxx公司 貸:銀行 借:庫存商品 貸:應付XXX公司-暫估 發(fā)票到了,沖暫估 借:應付xxx暫估 貸:應付xxx公司