這個(gè)是在附表2填列的

增值稅申報(bào)附表二有個(gè)紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,老師講解時(shí)說:供應(yīng)商開給我們的票,我們認(rèn)證抵扣了,而供應(yīng)商又開貝了紅字發(fā)票的在這欄填,我想問的問題是:供應(yīng)商不通過我們這邊同意。他就可以開具紅字發(fā)票嗎?
老師,公司收到供應(yīng)商開的紅字專用發(fā)票,請問是否需要認(rèn)證?是否需要在增值稅申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,請問下,我12月份收到了一張供應(yīng)商開過來的負(fù)數(shù)紅字發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí)怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢,稅務(wù)系統(tǒng)上在哪個(gè)環(huán)節(jié)填寫呢
上月開出發(fā)票未認(rèn)證,本月做了紅沖,那么在增值稅申報(bào)表中這個(gè)紅字的進(jìn)項(xiàng)稅額要填在表二中20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那欄嗎
我第一月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并勾選抵扣了。第二個(gè)月供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,給我開來一張紅字發(fā)票。我想問我收到這張紅字發(fā)票,我是不是要填在增值稅表二,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額下面的紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額行呀!
老師,應(yīng)付職工薪酬的填寫包括公司和個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)嗎?
2023年對公支付一筆款,供應(yīng)商一直沒開發(fā)票回來,對公的必須要開發(fā)票回來嗎?
企業(yè)的股東不是法人可以借錢給公司然后還款嗎?金額比較大的
老師,請問這這一列我要怎么快速把選裝的這些名稱分別放在不同的列里面,比如測踏放一列,皮座椅放一列,大屏導(dǎo)航放一列?怎么把這些字提出來放在單元格里面?
投資出去的錢,影響未分配利潤嗎
老師,發(fā)票上備注匯率7.1034、1478美元、人民幣10498.83元,匯率7.1052、64124.8美元、人民幣455619.53元,確認(rèn)的收入為10498.83+455619.53,收到美元時(shí)當(dāng)日匯率匯算的人民幣是3551.19+6988.28+456818.66元,確認(rèn)收入額與收款匯算人民幣之間的差額1239.77元匯兌損益?
未開票收入 怎么做會(huì)計(jì)科目
老師,9月份開了3張0稅率發(fā)票,第一張匯率7.1085、52862美元,人民幣375769.53元。第2張匯率7.1034、1478美元,人民幣10498.83元。第三張匯率7.1052、美元64124.8元,人民幣455619.53元。9月開票確認(rèn)收入時(shí)應(yīng)如何計(jì)算匯兌損益啊
老師,實(shí)際貨物已經(jīng)銷售了,當(dāng)時(shí)忘了開票進(jìn)來,但我們已經(jīng)開票出去了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本是負(fù)數(shù) 怎么辦,小規(guī)模納稅人,票在這個(gè)月已經(jīng)開進(jìn)來了,但現(xiàn)在做9月的賬,結(jié)完成本庫存成負(fù)數(shù)了
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅申報(bào)表季報(bào)填列利潤總額是根據(jù)利潤表(季報(bào))的年末余額那列數(shù)據(jù)嗎


附表二里有很多項(xiàng),填那項(xiàng)了
有專門的紅字進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那個(gè)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面有20多個(gè)明細(xì)科目
就是第20行那個(gè)的哈,
就是這些個(gè)明細(xì)
你開的紅字,就是第20行,顧名思義哈,
是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)了?
是正數(shù),轉(zhuǎn)出的金額是正數(shù)