借銀行存款5150貸折也有收入5000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅150
老師,我收到一張電費(fèi)的專票,金額10000元,但是我銀行付款只付了5000元,原因是電費(fèi)優(yōu)惠減免了一部分,現(xiàn)在我要怎么做分錄,才能全部抵扣這張發(fā)票的稅額?
老師甲公司是小規(guī)模代開發(fā)票,假如給乙公司開發(fā)票,金額50萬,稅額5萬,(都已經(jīng)開完了交了稅款:)但有一張金額10萬,稅額1萬的發(fā)票票要作廢,請問我這個(gè)月怎么做賬,下個(gè)月稅款退回來怎么做
老師 我是小規(guī)模 稅務(wù)局代開了一張發(fā)票 比如說 金額一共5000 其中稅額150 銀行已收款 怎么做分錄啊
老師 我們是小規(guī)模 10月代開兩張發(fā)票 其中一張去稅務(wù)局做 作廢了 當(dāng)時(shí)已經(jīng)扣稅款 老師這張發(fā)票的稅額現(xiàn)在有銀行回單 回單上是繳的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅 我怎樣做分錄呢 附加稅是不是也要計(jì)提 老師
上個(gè)月銀行已收款,發(fā)票也已開具,會(huì)計(jì)分錄為:借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。次月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,開了一張負(fù)數(shù),然后又開了一張藍(lán)字發(fā)票,金額都是一樣的,那么次月會(huì)計(jì)分錄如何做?
財(cái)管單選 2024預(yù)測銷售量3750、實(shí)際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計(jì)啥科目合理,以前他預(yù)支了采購款都計(jì)了其他應(yīng)付,還計(jì)這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個(gè)賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個(gè)賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項(xiàng),但是8月稅費(fèi)還是得交,這個(gè)怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項(xiàng) 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
請樸老師解答,請問老師,第三小問,我認(rèn)為 借:銀行存款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一未分配利潤
24年12月2號簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購買方?jīng)]有要求開發(fā)票,銷售方應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
老師發(fā)票加蓋公章還要開通會(huì)員的呀
計(jì)算基本每股收益和稀釋每股收益時(shí),題中有送股、可轉(zhuǎn)債、普通股 基本每股收益應(yīng)該包含哪些呢? 稀釋每股收益呢
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-是選銷項(xiàng)稅還是已交稅款。還有就是,可是最后實(shí)際交的稅要多怎么做分錄呢 我們會(huì)計(jì)讓我計(jì)提,
這種小規(guī)模的話,你是不需要計(jì)提的。