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老師好,請(qǐng)問, 我公司廠房是租的,租期是今年8.1日至明年7.31日。租金為16萬,我半年付一次,(今年8.1日付了8萬,明年2月份再付8萬,等都付齊后,對(duì)方給代開租金發(fā)票。)請(qǐng)問,如果對(duì)方在我匯算清繳之前把發(fā)票開給我,我就能正常稅前扣除吧? 比如明年4月份他給我開了租金發(fā)票,然后我做匯算清繳,這一年的租金就可以正??鄢桑?/p>
老師你好,請(qǐng)問12月份預(yù)付一筆傭金款,但是對(duì)方需要明年一月份才能開票給我們,我們可不可以在12月份做主營業(yè)務(wù)成本,等1月份發(fā)票回來直接把發(fā)票放在12 月份的憑證后面?
我們租別人倉庫,付給別人租金,現(xiàn)在12月份付明年一年租金54萬,對(duì)方要直接在12月份把54萬發(fā)票開給我們,這樣合理嗎?還是讓對(duì)方明年按月份開?
就是對(duì)方給我們開了12月到8月的發(fā)票,現(xiàn)在我們付給對(duì)方租金好像是減免少付了3萬,對(duì)方好像還是按6萬一起開的發(fā)票,我這邊怎么入賬呢,前期已經(jīng)費(fèi)用入了賬的
請(qǐng)問下老師:我們公司一般納說人,2023年11月份我們租辦公室租期一年,租金10萬,對(duì)方把發(fā)票開給我們了,我們也已經(jīng)付款了。我們?cè)?024年3月進(jìn)項(xiàng)稅也抵扣了,現(xiàn)在租期中止了,需要對(duì)方退房租費(fèi)2萬,我們已經(jīng)開了紅沖2萬,對(duì)方也確認(rèn)了,現(xiàn)在這個(gè)退回的租金里面的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問這個(gè)怎么做分錄?
老師注銷時(shí)借實(shí)收資本,貸銀行存款,銀行出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎辦
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),做很多項(xiàng)目是需要評(píng)審老師評(píng)審的,評(píng)審老師都是專家?guī)斓膫€(gè)人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個(gè)稅,也不愿意開票,這個(gè)沒得商量,而每年的這種評(píng)審費(fèi)用都很大,又沒票進(jìn)成本入賬,所以就一直導(dǎo)致利潤虛高,所得稅費(fèi)用很大,我想問下老師,像我們這種情況,做直接先做無票支出入賬,賬面核算出真實(shí)的利潤,到企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)還需要調(diào)整嗎?如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費(fèi)用等于還是沒有入賬,因?yàn)槲覀兇_實(shí)是真實(shí)發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會(huì)有流水證明這筆支出費(fèi)用,只是沒有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個(gè)收款收據(jù)這樣行不行?
老師我想問下會(huì)計(jì)三大報(bào)表的勾稽關(guān)系
老師,中信集團(tuán)評(píng)了一家國企幼兒園自負(fù)盈虧,優(yōu)秀班主任獎(jiǎng),給了獎(jiǎng)金,款打到幼兒園賬戶上,幼兒園要付給老師,收到怎么做,付出去怎么做呢?
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,增值稅印花稅,都要交嗎
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰的,我們9月增加6個(gè)人,一個(gè)人補(bǔ)交9月,另外5個(gè)10月開始交社保,現(xiàn)在10月社??哿艘粋€(gè)大病醫(yī)療,是誰的呢,怎么看
老師您好,請(qǐng)問內(nèi)部章五,社保繳納憑證怎么做?需要計(jì)提嗎
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),這個(gè)需要交什么稅。
老師,旅游行業(yè),電商客戶出門票了違約退貨給的補(bǔ)償金額是不是也算主營業(yè)務(wù)收入不能算營業(yè)外收入吧
我們是煤礦企業(yè)切國家采礦權(quán)價(jià)款5,000,000,每天還有滯納金,在這種情況下,我們的對(duì)公賬戶里面可以有余額嗎?如果有余額的話,國家會(huì)不會(huì)扣除?會(huì)不會(huì)強(qiáng)制情況?


明年的發(fā)票開在今年,明年把成本再按月分?jǐn)偅?
你好,對(duì)的是的,是這么做的。