如果對(duì)方在我匯算清繳之前把發(fā)票開(kāi)給我,我就能正常稅前扣除吧?—是的 明年4月份他給我開(kāi)了租金發(fā)票,然后我做匯算清繳,這一年的租金就可以正??鄢桑俊堑?/p>
老師好,請(qǐng)問(wèn), 我公司廠房是租的,租期是今年8.1日至明年7.31日。租金為16萬(wàn),我半年付一次,(今年8.1日付了8萬(wàn),明年2月份再付8萬(wàn),等都付齊后,對(duì)方給代開(kāi)租金發(fā)票。)請(qǐng)問(wèn),如果對(duì)方在我匯算清繳之前把發(fā)票開(kāi)給我,我就能正常稅前扣除吧? 比如明年4月份他給我開(kāi)了租金發(fā)票,然后我做匯算清繳,這一年的租金就可以正??鄢??
你好,老師,我家是21年8月份成立得,目前沒(méi)有收入,只有一些費(fèi)用,有租車(chē)費(fèi),招待費(fèi),加油費(fèi),正常都有發(fā)票,錢(qián)都是法人拿的,公司12月31日之前,沒(méi)有給報(bào)銷(xiāo),那我是正常進(jìn)費(fèi)用,貸方其他應(yīng)付款就可以吧,這些費(fèi)用是今年都給報(bào)銷(xiāo)了,我再報(bào)匯算清繳,還是怎么樣呢?
老師,想請(qǐng)問(wèn)一下我司在2021年簽訂了一份租賃合同,寫(xiě)明收票后一次性付清,但是由于對(duì)方公司原因,2021年沒(méi)有開(kāi)出票,我們也沒(méi)付款?,F(xiàn)在2022年跨年后收到了合同金額一半的發(fā)票,剩余發(fā)票需要等到四月中才能給到我們,想請(qǐng)問(wèn)這二分之一的發(fā)票可以作為2021年的成本嘛?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我公司支付房租,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票已經(jīng)丟了,但是已經(jīng)一次性入賬攤銷(xiāo),我們從三月份簽的,也就是攤銷(xiāo)十個(gè)月,匯算清繳時(shí)我在納稅調(diào)整項(xiàng)目其他行里調(diào)增當(dāng)年十個(gè)月攤銷(xiāo)的金額可以嗎,剩下兩個(gè)月跨年正常攤銷(xiāo),這樣可以嗎
廠房租金每月3萬(wàn)元,一年36萬(wàn),按月支付,合同里面未約定開(kāi)具房租費(fèi)發(fā)票。房租費(fèi)目前不能入賬存在幾個(gè)問(wèn)題: 1.租賃合同不是入賬的依據(jù),公司收到房東以個(gè)人名義開(kāi)具的房屋租賃發(fā)票才能計(jì)入成本。如果不開(kāi)發(fā)票的話,到時(shí)候稅務(wù)查到會(huì)被納稅調(diào)增的,因?yàn)榉繓|偷稅漏稅了,有真實(shí)案例的。 2.如果只讓房東開(kāi)個(gè)收條,這個(gè)租金可以入賬,但是不能企業(yè)所得稅前扣除的。目前公司沒(méi)有取得發(fā)票,這個(gè)廠房租金就不能計(jì)入成本,也不能稅前扣除,就是不能減少企業(yè)的利潤(rùn)?。入賬意義不大。 3.租金沒(méi)有發(fā)票,如果對(duì)公賬戶支付了應(yīng)該入賬,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增。 4.如果公司沒(méi)有支付款項(xiàng)給這個(gè)職工,暫時(shí)不處理入賬。辛苦老師幫我分析一下以上幾點(diǎn)我理解的對(duì)嗎?
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷(xiāo)售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買(mǎi)的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?