同學(xué)你好,像這種情況,直接沖減當(dāng)期收入即可 借:應(yīng)收賬款 -11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項轉(zhuǎn)出) -1300 借:主營業(yè)務(wù)成本 -8000 貸:存貨成本 -8000

光明公司2020年3月份發(fā)生了如下業(yè)務(wù): ?(1)銷售給中華集團公司一批商品成本價80000元,售價100000元,增值稅率13%,已收到貨款,發(fā)出商品,但合同約定由銷售方負責(zé)安裝,未安裝完畢。已知安裝工作是銷售本商品重要的一部分。 ?(2)銷售給黃河公司一批商品,成本15000元,售價20000元,增值稅率13%,商品已發(fā)出,款項尚未收到。 ?(3)委托天地集團代銷商品一批,成本價20000元,協(xié)議價24000元,增值稅率13%,當(dāng)月已收到代銷清單。 ?(4)預(yù)收天地集團50000元貨款,當(dāng)月發(fā)出商品成本價20000元,售價30000元,增值稅率13%; 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)計算光明公司3月份銷售收入和銷售成本,并說明上述業(yè)務(wù)是否確認收入的理由。
急需?。。?! 去年銷售一批商品銷售收入10000元,稅率13%,款已收,成本8000。現(xiàn)已退貨,款未退。(跨年度)
(2)銷售產(chǎn)品一批,貨款50000元(不含稅),稅率13%,對方已轉(zhuǎn)賬支付30000元,其余款項尚未收到。(貨物成本價40000元)
上月出售給光明公司的15件A商品,因發(fā)貨錯誤被退回,該批商品的銷售收人已確認,銷售成本已結(jié)轉(zhuǎn),但貨款尚未收取,該批商品的單位售價為2000元,共30000,增值稅額3900元,單位銷售成本為1000元。
4、東風(fēng)工廠于,上月銷售給A企業(yè)的一批商品,因質(zhì)量嚴重不合格被退回,已辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。該批商品的價款共計40000元,增值稅6800元,商品成本為20000元。該批商品的銷售收入已確認,銷售成本已結(jié)轉(zhuǎn),貨款已收到存入銀行。編制(1)企業(yè)銷售實現(xiàn),確認收入時(2)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(3)發(fā)生銷售退回時的分錄,以上全部題目。
你好老師,公司現(xiàn)在是小規(guī)模一人有限公司,想變更成一般人公司和變更法人,可以嗎,需要怎么辦理,先辦理哪個,能在網(wǎng)上辦理嗎?
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬房費,已開增值稅票但尚未消費,收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認收入,而是在預(yù)收賬款列示,實際消費時再確認營業(yè)收入?
勞務(wù)?比如說是對方教授去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票,然后比如說3000元勞務(wù)報酬,稅率是440元,他實際到手是2560?那么這個440可以我們寵物協(xié)會出這個稅率嗎?還是給對方教師3000元,
老師你好,勞務(wù)公司未繳納工傷險,發(fā)生工傷賠償時賬務(wù)上如何處理?
想要一份建設(shè)工程竣工決算書模板
分公司不獨立核算的,分公司員工的報銷可以從總公司的公賬報嗎
老師,無工會組織,單位有兩個賬戶,需要把主賬戶的一部分錢提取轉(zhuǎn)入另一個賬戶,用于工會支出,分錄怎么做?謝謝
老師你好,公司用的純凈水計入什么科目?
比方說我現(xiàn)在收到一張勞務(wù)報酬的發(fā)票,需要企業(yè)代扣代繳個稅。是今天剛開出來的。那么是不是今天就可以在電腦上面代扣代繳了,還是要到次月?
老師,請問一下,如果員工是計件工資的話, 上班時間超過法定時間會不會不合理
老師我是這么寫的, 借:以前年度損益調(diào)整10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1300 貸:應(yīng)付賬款 11300 借:庫存商品8000 貸:以前年度損益調(diào)整8000
同學(xué)你好,你描述的情況是正常的退款且金額較小,即使跨期,在非資產(chǎn)負債表日后期間,沖銷當(dāng)期損益即可;