借:應收賬款-33900 ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入-30000 ? ? ?應交稅費-增值稅-銷項-3900 借:主營業(yè)務成本-15000 貸:庫存商品-15000
1.1日,向CFT公司賒銷EP,產(chǎn)品50件,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價為2000元.價款計100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨款,在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”。2.4日,上月向GMM公司出售的15件Ep一商品,因質(zhì)量出現(xiàn)嚴重問題被退回該商品的銷售收入已確認,銷售成本已結(jié)轉(zhuǎn),但貨款尚未收取,EP產(chǎn)品的單位售價為2000元,價款共計為30000元增值稅稅額為3900元單位售銷售成本1000元。3.8日,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,CET公司付清其所購商品貨款。4.13日,向HFC公司銷售一批一產(chǎn)品,100件單位售價2000元,增值稅稅額為26000元,由于是成批銷售,給予該公司10%的商業(yè)折扣,商品已發(fā)出,貨款已收存銀行。5.18日,銷售給HXT公司的50件EP2產(chǎn)品到貨后HXT公司發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,經(jīng)協(xié)商在價格上給予10%的折讓,并按規(guī)定開具了紅字增值稅專用發(fā)票。6.22日,收到hxt公司支付的50件EP2產(chǎn)品的貨款。
1.1日,向CFT公司賒銷EP,產(chǎn)品50件,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價為2000元.價款計100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨款,在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”。2.4日,上月向GMM公司出售的15件Ep一商品,因質(zhì)量出現(xiàn)嚴重問題被退回該商品的銷售收入已確認,銷售成本已結(jié)轉(zhuǎn),但貨款尚未收取,EP產(chǎn)品的單位售價為2000元,價款共計為30000元增值稅稅額為3900元單位售銷售成本1000元。3.8日,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,CET公司付清其所購商品貨款。4.13日,向HFC公司銷售一批一產(chǎn)品,100件單位售價2000元,增值稅稅額為26000元,由于是成批銷售,給予該公司10%的商業(yè)折扣,商品已發(fā)出,貨款已收存銀行。5.18日,銷售給HXT公司的50件EP2產(chǎn)品到貨后HXT公司發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,經(jīng)協(xié)商在價格上給予10%的折讓,并按規(guī)定開具了紅字增值稅專用發(fā)票。6.22日,收到hxt公司支付的50件EP2產(chǎn)品的貨款。
上月出售給光明公司的15件A商品,因發(fā)貨錯誤被退回,該批商品的銷售收人已確認,銷售成本已結(jié)轉(zhuǎn),但貨款尚未收取,該批商品的單位售價為2000元,共30000,增值稅額3900元,單位銷售成本為1000元。
2、光明公司2018年4月15日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為350000元,增值稅稅額為45500元;該批商品成本為182000元。A商品于2018年4月15日發(fā)出,購貨方于4月23日付款。光明公司對該項銷售確認了銷售收入。2018年9月15日,該批商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴重問題,購貨方將該批商品全部退回給光明公司,該公司同意退貨,于退貨當日支付了退貨款。
4、東風工廠于,上月銷售給A企業(yè)的一批商品,因質(zhì)量嚴重不合格被退回,已辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。該批商品的價款共計40000元,增值稅6800元,商品成本為20000元。該批商品的銷售收入已確認,銷售成本已結(jié)轉(zhuǎn),貨款已收到存入銀行。編制(1)企業(yè)銷售實現(xiàn),確認收入時(2)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(3)發(fā)生銷售退回時的分錄,以上全部題目。
第五題為什么,11月份月末是在產(chǎn)品成本=期初固定數(shù)(3441),而12月末是30*102。完工產(chǎn)品也用同樣的疑惑
老師,那個小規(guī)模納稅人開數(shù)電專票直接在電子稅務局那個發(fā)票業(yè)務里直接開就行也,不需要再去認定啥的也
老師,我叔叔在長沙買了社保 他現(xiàn)在要填寫靈活就業(yè),我不知道怎么填寫 您能指導一下我嗎
個體戶法人微信收款(未申報),微信提現(xiàn)到個人卡 交易頻繁,卡被凍結(jié),銀行詢問微信資金來源,后續(xù)應該怎么處理?
老師好,請幫我寫下這題的分錄,謝謝老師
老師 第二小問 答案是 還應考慮存貨跌價準備的完整性 我可以答 還應該檢查存貨狀態(tài)嗎 不答考慮完整性嗎
老師,個體戶要季度報稅增值稅嗎?
新買的車輛,然后裝了加高幫和GPS,這個費用要不要加入車的成本里面,賬務怎么處理。
老師,我單位酒店,房屋租賃的,租賃要交印花稅嗎
老師好,制造業(yè) 外購成品酸菜按照9%開進項票,公司采用成本法核算抵扣進項稅(生產(chǎn)醬 原料有大豆 面粉),銷售商品時轉(zhuǎn)抵扣進項稅,銷售酸菜怎么抵扣進項稅呢?
按合同發(fā)給華豐公司A商品40件,增值稅發(fā)票上注明:單位售價2000元,價款共計80000元,增值稅10400元,收到對方開的銀行一張
抱歉,這又是一個問題哈,學堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答