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2021-12-05 14:49
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-05
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2023-06-07
借,原材料80 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢80 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢80 貸,管理費(fèi)用80 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢2900 貸,原材料2900 借,其他應(yīng)收款1000 營(yíng)業(yè)外支出,差額部分 其他應(yīng)收款24 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢2900
2020-10-25
借,長(zhǎng)期股權(quán)投資9900 管理費(fèi)用45 貸,資本公積900 貸,銀行存款9045 借,長(zhǎng)期股權(quán)投資6000 貸,股本500 銀行存款30 資本公積5500-30 借,銀行存款4975 應(yīng)付債券~利益調(diào)整25 貸,應(yīng)付債券~面值5000 借,其他債券投資-面值2500 貸,銀行存款2500
2020-08-08
你好,同學(xué),具體分錄如下 1、借應(yīng)收賬款1000*100*6.17=617000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入617000 2、借原材料100000*6.18=618000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅92700 貸應(yīng)付賬款618000 銀行存款92700 3、借應(yīng)付賬款50000*6.17=308500 貸銀行存款308500 4、借銀行存款-人民幣100000*6.1=610000 貸銀行存款-美元610000
2024-04-01
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