學(xué)員您好, (1)借:銀行存款? ?500 ? ? ? ? ? ? 貸:短期借款? ?500 每月計(jì)提利息時(shí), 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? ? 2.5? (500*6%/12) ? ?貸:應(yīng)付利息? ? 2.5 (2)借:預(yù)付賬款? ?500 ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款? ?500 (3)借:在建工程? ?698 ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ?90.74 ? ? ? ? ? ? 貸:預(yù)付賬款? ?500 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?銀行存款? ?288.74 (4)借:在建工程? ?10 ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ?0.6 ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? ? ?10.6 (5)2019年12月31日還本付息時(shí), 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? ?2.5 ? ? ? ?應(yīng)付利息? ?27.5? ?(2.5*11) ? ? ? ?短期借款? ?500 ? ?貸:銀行存款? ? 530 (6)2021年6月30日,首先將生產(chǎn)線的賬面價(jià)值373.2萬元計(jì)入“固定資產(chǎn)清理”科目 殘料作價(jià)和保險(xiǎn)公司賠償款, 借:原材料? ?5 ? ? ? ?其他應(yīng)收款? ?200 ? ?貸:固定資產(chǎn)清理? ? 205 支付清理費(fèi)用? ?? 借:固定資產(chǎn)清理? ?3 ? ?貸:銀行存款? ?3 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理時(shí), 借:營業(yè)外支出? ? 171.2? (373.2%2B3-205) ? ?貸:固定資產(chǎn)清理? ?171.2
老師請問這道題的會計(jì)分錄怎么寫呢~
老師 請問這道題的分錄怎么寫呢?
請問老師這道題怎么編寫會計(jì)分錄?
請問老師,這道題的會計(jì)分錄怎么寫?
請問老師這題的會計(jì)分錄怎么寫
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)???每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?