小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過300萬。應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損
老師問您一下,小型微利企業(yè)資產(chǎn)5000萬,從業(yè)人數(shù)不超過300,應(yīng)納稅所得額不超過300萬,如果應(yīng)納稅所得額超過300萬,其他2項(xiàng)沒有超過,還是小型微利其他嗎?如果不是稅率是多少企業(yè)所得稅。
老師,小微企業(yè)的335,那個(gè)利潤不超過300萬是啥意思,是實(shí)際利潤還是應(yīng)納稅所得額不超過300萬,老師幫我解釋一下
老師,小微企業(yè)是利潤總額不超過300萬還是應(yīng)稅所得額不超過300萬?
我的凈利潤是3732695.12元。請問小微企業(yè)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策應(yīng)納稅所得稅額不超過300萬元。這個(gè)不超過300萬不是指我的凈利潤吧。
老師 23年小型微利企業(yè) 年應(yīng)納稅所得額不超過100萬 實(shí)際稅負(fù)是5% 超過100萬不超過300萬 實(shí)際稅負(fù)是10%對嗎?
老師 酒店小規(guī)模 1.無票收入也多 前臺在開發(fā)票 個(gè)人居住 開的發(fā)票都是公戶 發(fā)票也沒備注住房人 這個(gè)統(tǒng)計(jì)無票和開了發(fā)票的不好統(tǒng)計(jì) 2.還有當(dāng)月入住,沒給開發(fā)票 之后月份回款給開發(fā)票 這個(gè)當(dāng)月掛預(yù)收?等發(fā)票開了再確認(rèn)收入?
老師,換電腦了,航天金稅盤怎么安裝?
現(xiàn)在收到供應(yīng)商的普票發(fā)票如何入賬?
小規(guī)模繳納第一季度增值稅及城建稅怎么寫會計(jì)分錄
電商平臺之前那個(gè)公司注銷了,然后現(xiàn)在變更成我現(xiàn)在新的主體了,之前那個(gè)保證金是那個(gè)公司交的,現(xiàn)在退到我這個(gè)新主體來,我做營業(yè)外收入嗎
對方開房租發(fā)票多開了一個(gè)區(qū)域面積金額,我們?nèi)陮?shí)際付款的房租是70多萬,開了90多萬票,我按照實(shí)際的房租入賬,票面金額多的部分怎么處理
動(dòng)物類中藥適用稅率?
老師好,員工改名個(gè)稅系統(tǒng)里面怎么給他報(bào)
小規(guī)模納稅人 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-三代手續(xù)費(fèi)返還 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 申報(bào)增值稅后,增值稅減免,轉(zhuǎn)出增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 這個(gè)分錄有沒有問題,用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,哪一個(gè)科目更合理?
老師 有個(gè)合伙企業(yè) 其中一個(gè)合伙人24年10已經(jīng)退伙 月個(gè)稅扣繳端已經(jīng)改為了非正常 但是現(xiàn)在申報(bào)經(jīng)營所得 他提前這個(gè)人的沒報(bào) 怎么回事呢
原來那個(gè)300萬不是應(yīng)納稅額的意思嗎
是應(yīng)納稅所得額,應(yīng)納稅額是應(yīng)該繳納的稅額
那要同時(shí)滿足3個(gè)條件才能算是小微企業(yè)嗎,如果滿足了2個(gè),應(yīng)納稅所得額超過了300萬這個(gè)還能算是小微企業(yè)嗎
同時(shí)滿足三個(gè)條件