小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過300萬。應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損
老師問您一下,小型微利企業(yè)資產(chǎn)5000萬,從業(yè)人數(shù)不超過300,應(yīng)納稅所得額不超過300萬,如果應(yīng)納稅所得額超過300萬,其他2項(xiàng)沒有超過,還是小型微利其他嗎?如果不是稅率是多少企業(yè)所得稅。
老師,小微企業(yè)的335,那個(gè)利潤不超過300萬是啥意思,是實(shí)際利潤還是應(yīng)納稅所得額不超過300萬,老師幫我解釋一下
老師,小微企業(yè)是利潤總額不超過300萬還是應(yīng)稅所得額不超過300萬?
我的凈利潤是3732695.12元。請(qǐng)問小微企業(yè)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策應(yīng)納稅所得稅額不超過300萬元。這個(gè)不超過300萬不是指我的凈利潤吧。
老師 23年小型微利企業(yè) 年應(yīng)納稅所得額不超過100萬 實(shí)際稅負(fù)是5% 超過100萬不超過300萬 實(shí)際稅負(fù)是10%對(duì)嗎?
老師請(qǐng)問一下,6個(gè)點(diǎn)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在附表三服務(wù)那欄已經(jīng)體現(xiàn)了,但是申報(bào)的時(shí)候沒注意,主表勞務(wù)那里又填了一遍,一直這么申報(bào)的,這種情況必須去更正增值稅申報(bào)表嗎?或者從現(xiàn)在開始不再填了行不行?
老師你好,企業(yè)是做塑料貿(mào)易銷售,一個(gè)月內(nèi)向同家公司進(jìn)貨10幾次,款全部已付(共計(jì)100萬),但進(jìn)項(xiàng)票(共計(jì)80萬),那應(yīng)該怎么做賬,分錄怎么做?同時(shí)銷售時(shí)也遇到這種情況,同家公司一個(gè)月內(nèi)銷售數(shù)次,款收到50萬,銷項(xiàng)票只開了25萬,怎么做賬做分錄?
老師您好,現(xiàn)在辦理企業(yè)的個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候,申報(bào)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的頁面,“被投資企業(yè)注冊(cè)資本(投資額)”這一欄填什么金額?注冊(cè)資金 100 萬是認(rèn)繳的,實(shí)繳是 0
我公司出的首付款買車(首付款是我們付給掛靠公司,掛靠公司再付給經(jīng)銷商的),但是掛靠在別的公司,購車發(fā)票也開給掛靠公司的,余款是融資貸款,我公司是貸款方后期還款是我公司直接還給融資公司,請(qǐng)問我公司的賬怎么做
承包了一項(xiàng)工程,購買原材料用的是工程施工材料,他一級(jí)科目是什么
老師,我們公司名下沒有汽車,但員工出差開自己的車,油費(fèi)怎么報(bào)銷呢?
浙里辦里減少交社保人員,到那個(gè)模塊?怎么操作
您好老師,想問下辭退員工給的辭退福利,是不是該員工必須在本單位繳納社保才行?
所得稅÷銷售收入算出的指標(biāo)叫什么
公司團(tuán)建去溫泉,充值了5000,實(shí)際消費(fèi)2000,也只有2000的發(fā)票,該怎么寫分錄,5000是對(duì)公支付
原來那個(gè)300萬不是應(yīng)納稅額的意思嗎
是應(yīng)納稅所得額,應(yīng)納稅額是應(yīng)該繳納的稅額
那要同時(shí)滿足3個(gè)條件才能算是小微企業(yè)嗎,如果滿足了2個(gè),應(yīng)納稅所得額超過了300萬這個(gè)還能算是小微企業(yè)嗎
同時(shí)滿足三個(gè)條件