你好,你提供的業(yè)務(wù)圖片,只有第2筆,第3筆業(yè)務(wù),沒有第4筆啊
你好,年度納稅申報表A105050第一行工資薪金支出,我們賬載金額是58737112.25,世界發(fā)生額是62737112.25,稅收金額應(yīng)該是多少
老師,解析下 匯算清繳期間內(nèi),因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬元,調(diào)整了利潤分配-未分配利潤,那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報表呢?解析下,重復(fù)接的問題不要接
老師,早上好呀[咖啡] 匯算清繳期間內(nèi),因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬元,調(diào)整了利潤分配-未分配利潤,那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報表呢?
老師,我今天發(fā)現(xiàn)我忘記報上個季度的印花稅了,小規(guī)模的,可以補(bǔ)報么?
你好老師,請問這種票務(wù)代理公司,必須得差額征稅嗎?還是可以自主選擇征稅方式
庫存商品計提減值準(zhǔn)備做匯算清繳不調(diào)增,稅務(wù)局備查需要準(zhǔn)備什么清單。。
你好老師,小規(guī)模收到一般納稅人開具的專票,這個可以正常當(dāng)做普票入賬嗎?要不要讓對方重新開具普票
公司股東和外部股東開完董事會產(chǎn)生的就餐費(fèi)用可以全部記董事會經(jīng)費(fèi)不
個人代開的勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)稅發(fā)生地不同的情況下,代扣代繳會有什么不一樣嗎?比方說深圳的又不是那個自然人系統(tǒng)操作,東莞的又怎樣怎樣
老師,請教總分機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報繳納方去怎么選?總,分公司都是一般納稅人,在同一縣區(qū),入睡選擇都在總機(jī)構(gòu)繳納,申報繳納方式怎么選?有5種選擇方式,第1種總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配稅額,再與分支機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配未分配的納稅額,第2種不就地預(yù)繳,第3種按固定預(yù)征率或定額稅率預(yù)繳,第4種分機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配應(yīng)納稅,第五總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配應(yīng)納稅額
不好意思,是第三題
你好 借:原材料—甲材料 45000??, 原材料—乙材料 33000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)7650%2B5610,? ?貸:應(yīng)付賬款(借方合計金額)
可以幫我看看第五題嗎
還有第六題
你好,根據(jù)你后面的描述,說明之前沒有入庫,之前的分錄是 借:在途物資—甲材料 45000??, 在途物資—乙材料 33000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)7650%2B5610,? ?貸:應(yīng)付賬款(借方合計金額) 第5題的分錄是 借:原材料—甲材料 45000%2B(4800%2B870)*3000/(3000%2B1500)? , 原材料—乙材料 33000%2B(4800%2B870)*15000/(3000%2B1500) 貸:在途物資—甲材料 45000%2B(4800%2B870)*3000/(3000%2B1500)? 在途物資—乙材料33000%2B(4800%2B870)*15000/(3000%2B1500) 如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。