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請教老師,建筑施工企業(yè),小規(guī)模納稅人,異地施工,在項目所在地預繳稅款的時候,增值稅稅額是按照收入額/1.01*0.01來計算并繳納的。但是我們開給甲方的發(fā)票,由于分多張開的,所以將每張發(fā)票的稅額加總在一起,得出的總稅額與預繳稅款時計算繳納的稅額少了2毛多錢,這種情況該怎么做賬呢?就是說我們預繳稅款時繳納的比開出發(fā)票上面的稅額多了2毛多。我這邊做賬的話應交增值稅的稅額記哪個數(shù)?如果是按開出發(fā)票上面的稅額記,那預繳時多交的2毛多稅務局會走退稅程序嗎?

2021-12-04 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-04 16:03

你好,2毛就別走退稅了,按照預繳稅款的繳納

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快賬用戶9123 追問 2021-12-04 16:08

哦哦,就是說我這邊記“應交稅費-應交增值稅”的金額直接按預繳的金額,也就是按總收入/1.01*0.01來計算對嗎老師?

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齊紅老師 解答 2021-12-04 17:31

是的,按實際預繳做稅金確認 借應交稅費應交增值稅(預繳稅款) 貸銀行存款

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你好,2毛就別走退稅了,按照預繳稅款的繳納
2021-12-04
你好,可以記錄營業(yè)外收入
2022-02-10
你好,預交的增值稅及附加稅在申報的時候申報表的附件有地方填報,用來遞減應交增值稅,做賬的時候這部分預交增值稅在應交增值稅下設置明細科目作為遞減項,具體參考財稅(2016)22號文
2021-01-05
對的,現(xiàn)在的話可以直接在電子稅務局里面操作,預繳增值稅,就是用你的合同金額減去分包款的金額來計算。
2022-10-17
你好,做在借方就可以了
2020-03-29
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