你好,全部開發(fā)票了,就不需要交個(gè)人所得稅了
請(qǐng)問下醫(yī)藥行業(yè)代理商,二票制的情況下,業(yè)務(wù)都是高開高返的,那所有貨款都是全部入到對(duì)公賬戶,但高返的客戶提成傭金之類的,要怎么走賬,怎么做賬呢?比方說,開了銷售發(fā)票給客戶10萬,供應(yīng)商給我開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8萬(實(shí)際拿貨都是底價(jià),高開的部分給稅金),原則上我只有2萬的利潤(rùn),但我要給客戶提成傭金5萬,這5萬我每次都只能從公賬提轉(zhuǎn)到法人的私賬,再由法人私賬轉(zhuǎn)給客戶,增加了其他應(yīng)收款,造成法人借款的稅收風(fēng)險(xiǎn),要怎么做才能符合稅法呢?
老師,請(qǐng)問下:我們是汽車服務(wù)公司,有銷售汽車、售后維修。目前遇到一些問題:例如客戶轉(zhuǎn)款20萬進(jìn)來(含保險(xiǎn)費(fèi)、上牌費(fèi))購(gòu)車款,我們按20萬開了銷項(xiàng)發(fā)票,然后又將保險(xiǎn)費(fèi)1萬多轉(zhuǎn)給客戶,客戶轉(zhuǎn)給保險(xiǎn)公司(因?yàn)楸kU(xiǎn)要實(shí)名制),然后保險(xiǎn)公司給我們公司開票,請(qǐng)問這樣可以做稅前扣除嗎?另外,上牌費(fèi)也是需要轉(zhuǎn)給個(gè)人去代辦牌的,因?yàn)闆]有發(fā)票沒做費(fèi)用
A公司做保險(xiǎn)代理服務(wù),保險(xiǎn)公司將商業(yè)返點(diǎn)返給一部分給客戶。但是保險(xiǎn)公司要A公司開發(fā)票并包含客戶的那一部分。但A公司支付給客戶的時(shí)候并不能取得發(fā)票,這部分返給客戶的款A(yù)公司需要納稅調(diào)整嗎?A公司是否還需代扣代繳個(gè)人所得稅?
4S店將保險(xiǎn)公司的返點(diǎn)全部開發(fā)票,并做當(dāng)期“其他業(yè)務(wù)收入”。后將這些返點(diǎn)又都給了客戶,需要代扣客戶個(gè)人所得稅嗎?
4S店將保險(xiǎn)公司的手續(xù)費(fèi)開發(fā)票入“其他業(yè)務(wù)收入”,后又將這些手續(xù)費(fèi)返給了保單上的車主,這時(shí)要代扣代繳車主的個(gè)人所得稅嗎?請(qǐng)說明為什么?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
老師:沒太明白。您說的全部開發(fā)票了,是我公司開給保險(xiǎn)公司的發(fā)票,入“其他業(yè)務(wù)收入”的發(fā)票嗎?
你好,這個(gè)不需要代扣個(gè)人所得稅的。
能不能幫忙講一下,這里面的原理,有點(diǎn)糊涂了。
因?yàn)槟阋呀?jīng)做了當(dāng)期收入了
老師:可能是我表達(dá)沒清楚。第一步,我需要向保險(xiǎn)公司開具發(fā)票,收取手續(xù)費(fèi)入當(dāng)期的“其他業(yè)務(wù)收入”。第二步,現(xiàn)在需要拿出這部分收入支付給保單上的每一個(gè)客戶?,F(xiàn)在關(guān)鍵是第二步,我們?cè)谥Ц稌r(shí)需要客戶提供發(fā)票,需要我們代扣代繳客戶的個(gè)人所得稅嗎?如果不需要的話,是參照怎么樣的業(yè)務(wù)思考思路的?請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下。拜托了。
第二步,如果客戶提供了發(fā)票了,就不需要代扣代繳客戶的個(gè)人所得稅了
現(xiàn)在客戶沒有提供發(fā)票,是不是需要所得稅納稅調(diào)整。
現(xiàn)在客戶沒有提供發(fā)票,需要所得稅納稅調(diào)整。
那個(gè)人所得稅呢?在個(gè)人所得稅方面有沒好點(diǎn)的處理意見。畢竟我覺得客戶并未向我們提供勞務(wù)。不知道要怎么理解這個(gè)問題。
這個(gè)不能申報(bào)個(gè)稅
您能幫助我分析一下嗎?這個(gè)“個(gè)人所得稅”的問題困繞著我。如何理解您所說的“不能申報(bào)個(gè)稅”
簡(jiǎn)單點(diǎn)說,你的客戶,不屬于你們公司的員工,也沒有給你們提供勞務(wù),所以,不能幫他申報(bào)個(gè)稅
但是有些地方的理解,又說這筆是給客戶的傭金。您覺得與傭金靠得上邊嗎?如何理解?
也可以,那就做銷售費(fèi)用,但是,你現(xiàn)在沒票,只能納稅調(diào)整了
但是有些地方的理解,又說這筆是給客戶的傭金。您覺得與傭金靠得上邊嗎?如果與傭金靠上邊了,那又得交“個(gè)人所得稅“不是嗎?怎么理解與規(guī)避”個(gè)人所得稅“的問題呢?
你具體可以查看一下個(gè)人所得稅征稅的內(nèi)容,這樣就不會(huì)混淆了
那老師您的意思是,這筆返給客戶的錢,不屬于傭金,也不屬于勞務(wù)費(fèi),是不需要交納“個(gè)人所得稅”的,是嗎?
個(gè)人所得稅征稅內(nèi)容:工資、薪金所得,個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得,勞務(wù)報(bào)酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得,利息、股息、紅利所得,財(cái)產(chǎn)租賃所得,財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得等