同學(xué)你好 需要代扣代繳的
小A,非企業(yè)員工,由企業(yè)代繳社保,每月除了將社保公司繳納部分及個(gè)人繳納部分,打到企業(yè)公戶外,還會(huì)另外支付給企業(yè)一筆服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問,小A給企業(yè)公戶打款的分錄怎么做?若用差額征收方式做賬,服務(wù)費(fèi)是否必須開具發(fā)票?
請(qǐng)教老師4s店業(yè)務(wù): 客戶在我們這買車,并付錢讓我們代買1000元的保險(xiǎn),我們向a公司買這個(gè)報(bào)險(xiǎn),a公司給我們按照1000開專票,而且到下個(gè)月每單給我們返利500,但是要求我們要給他開500的專票,這個(gè)業(yè)務(wù)該怎么做分錄吶?
想請(qǐng)教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購(gòu)買質(zhì)保險(xiǎn),假如需要1000元(我們本身不具備這個(gè)業(yè)務(wù)) 2-客戶付錢給我們后,我們?cè)俑?000給具備這個(gè)業(yè)務(wù)的A公司,A收到款后會(huì)給我們開票 3-我們與A的這個(gè)業(yè)務(wù),每一筆會(huì)收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個(gè)賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款 3-A公司給我們開票后再做成本 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨(dú)的完整業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做不妥,但是也不知道怎么做更好,請(qǐng)老師解惑。
A公司做保險(xiǎn)代理服務(wù),保險(xiǎn)公司將商業(yè)返點(diǎn)返給一部分給客戶。但是保險(xiǎn)公司要A公司開發(fā)票并包含客戶的那一部分。但A公司支付給客戶的時(shí)候并不能取得發(fā)票,這部分返給客戶的款A(yù)公司需要納稅調(diào)整嗎?A公司是否還需代扣代繳個(gè)人所得稅?
4S店將保險(xiǎn)公司的返點(diǎn)全部開發(fā)票,并做當(dāng)期“其他業(yè)務(wù)收入”。后將這些返點(diǎn)又都給了客戶,需要代扣客戶個(gè)人所得稅嗎?
老師,員工的個(gè)稅沒扣,直接把工資發(fā)了,現(xiàn)在可以用發(fā)票報(bào)銷費(fèi)抵扣這個(gè)嗎?
老師,公司支付食品安全責(zé)任險(xiǎn)和雇主險(xiǎn),請(qǐng)問做賬是計(jì)入哪個(gè)科目?管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)?
自然人電子稅務(wù)局 申報(bào)的解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金 ,需要申報(bào)參保金嗎?
老師,開票的時(shí)候遇到這個(gè),請(qǐng)問是啥原因呀
老師,您好,開票出現(xiàn)這個(gè),請(qǐng)問是啥問題
老師,公司要算今年充電站投入了多少錢, 但是好幾個(gè)充電站工程未審價(jià),雖已運(yùn)營(yíng), 那投入額按暫估的算嗎?
老師,股東想從公司賬戶提款到自己賬戶,這個(gè)怎么合理轉(zhuǎn)出
我們是一般納稅人公司,銷售使用過的貨車,金額是12800元
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,不足一月怎么計(jì)算,比如2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際按幾個(gè)月算
房子今年7-12月租出去了,租金一次性付的。明年五月三十一號(hào)之前對(duì)方給我們開票,我們先掛預(yù)付款可以嗎,對(duì)方估計(jì)掛的預(yù)收款然后明年開完票他們?nèi)胧杖?,我們明年五月前取得發(fā)票入費(fèi)用
這種業(yè)務(wù)面對(duì)的客戶很多,有點(diǎn)金額500元以下,有些金額500元以上,業(yè)務(wù)量不但多而且雜。代扣個(gè)稅有一定難度,如果沒有代扣個(gè)稅的話,會(huì)承擔(dān)什么樣的后果呢?
一般八百以上才代扣代繳的
嗯,現(xiàn)在我想知道如果沒有代扣個(gè)稅的話,將要承擔(dān)什么的后果及罰款。
你們會(huì)被扣個(gè)稅的哦
稅務(wù)是怎么個(gè)處罰法
會(huì)不會(huì)有滯納金。
這個(gè)看稅局收不收滯納金了
老師:如果改為代收保險(xiǎn)公司的款,在代付給客戶,A公司是不是就沒有代扣代繳的議務(wù)了。
嗯 這樣就沒有義務(wù)了
老師:像我這塊業(yè)務(wù),如果支付給客戶,所得稅前扣除方面對(duì)支出有沒有比率限制。
需要調(diào)增 算招待費(fèi) 招待費(fèi)也有扣除比例
老師:像A公司這樣的業(yè)務(wù),如果沒有取得客戶的發(fā)票就納稅調(diào)增“應(yīng)納稅所得額”。最多也算是傭金,怎么算至招待費(fèi)呢?
計(jì)入招待費(fèi)的才算招待費(fèi)的
老師:您是說,我這種沒有取得的發(fā)票可以算是招待費(fèi)來納稅申報(bào)嗎?
沒有發(fā)票的都得調(diào)增的
如果上一年度沒有代扣代繳個(gè)人所得稅,今年還能補(bǔ)繳嗎?幾百個(gè)客戶都不知道怎么補(bǔ)繳。
可以 去稅局大廳補(bǔ)交就可以了
這么多客戶沒辦法交呀。也不知道身份證信息等,有沒有什么更簡(jiǎn)單的方法。
同學(xué)你好 這個(gè)是沒有辦法的哦