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公司有張2017年的發(fā)票(17%稅率)一直沒有開?,F(xiàn)在客戶要求開票給他們。金額是7200元,現(xiàn)在稅率是13%了,這個(gè)開票金額要怎么算呢?

2021-12-04 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-04 09:48

您好 請問當(dāng)時(shí)有沒有做未開具發(fā)票收入申報(bào)

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快賬用戶8455 追問 2021-12-04 09:52

應(yīng)該是沒有的

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齊紅老師 解答 2021-12-04 09:54

那現(xiàn)在開具的話 價(jià)稅合計(jì)金額 7200/1.17*1.13=6953.85

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快賬用戶8455 追問 2021-12-04 09:56

剛問了之前的會計(jì),好象做了申報(bào)了。這要怎么辦啊?

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齊紅老師 解答 2021-12-04 09:56

那要開具17%稅率的發(fā)票給對方

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快賬用戶8455 追問 2021-12-04 09:58

現(xiàn)在還可以開17%的發(fā)票嗎?不是轉(zhuǎn)成7200/1.17*1.13=6953.85開給客戶嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-04 09:59

現(xiàn)在還可以開17%的發(fā)票 如果當(dāng)時(shí)做了未開票收入申報(bào)

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快賬用戶8455 追問 2021-12-04 10:01

假如沒有申報(bào),我按7200/1.17*1.13=6953.85開給客戶,那我實(shí)際又收到7200元,這個(gè)差額要自私做分錄???

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齊紅老師 解答 2021-12-04 10:02

這個(gè)差額 您收了要退給對方啊 因?yàn)閷Ψ竭M(jìn)項(xiàng)稅額少了

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快賬用戶8455 追問 2021-12-04 10:04

那我能不能直接按13%開7200元給客戶?

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齊紅老師 解答 2021-12-04 10:05

如果對方同意的話 可以的

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您好 請問當(dāng)時(shí)有沒有做未開具發(fā)票收入申報(bào)
2021-12-04
您好!這個(gè)你不是有含稅了嗎? 含稅的前提下另外再加6個(gè)點(diǎn)?
2022-05-11
你好,這個(gè)金額是不是含稅的,如果是含稅的,1497600除以1.16乘以1.13%。這個(gè)就是13%含稅的金額,加稅合計(jì)。
2022-10-12
5-5/1.17*1.13% 你好,差異是這個(gè)的。
2020-05-28
不是哦,先算13%發(fā)票的金額。稅額是855,那么原價(jià)應(yīng)該是855除以13%,等于6576.92元。所以,你按這個(gè)金額開3%的發(fā)票給3%的公司,即6576.92乘以3%,得到的稅額就是你需要填寫的稅額部分。具體金額你自己算一下吧。
2024-09-24
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