那個是不能的,其他應收款可以
老師公司要注銷,但是其他應付下掛法人50萬,實收資本為0,投入資金一直以往來形式掛其他應付款法人,現(xiàn)在注銷,這個怎么弄呢
老師公司注銷前其他應付款法人可以轉(zhuǎn)實收資本嗎?
老師,企業(yè)欠老板的錢掛在其他應付款200萬,現(xiàn)在企業(yè)想注銷,其他應付款如何平賬?可以將其轉(zhuǎn)增實收資本嗎?
企業(yè)目前沒有實收資本,法人用其他應付款掛往來核算,等到需要做實收資本的時候,其他應付款可以直接轉(zhuǎn)實收資本嗎?借:其他應付款 法人 貸:實收資本
老師,我們企業(yè)要注銷,但是涉及到好多往來賬有其他應收款其他應付款,我可以把其他應收款現(xiàn)金收回,用現(xiàn)金支付其他應付款嗎
研發(fā)人員的薪酬是不是要填在19行研究費用了的呀,第一行的職工薪酬是賬上總的職工薪酬扣除研法人員的職工薪酬對么
老師好,服務商開給我的專票被稅務局要求做進項轉(zhuǎn)出,我要求服務商退回我進項轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因為我無法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計的金額給他,請勿重復接單
請問老師公司主體已經(jīng)注銷了,之前開出的發(fā)票開錯了還能作廢嗎
老師好,支付給其他單位的補償金是計入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時候,需要調(diào)增嗎?
上課例題,老師用的方法是直接把兩筆一般借款加權平均得到利率,后面再直接引用。 為什么不是先使用第一筆一般借款,然后在第一次借款額度用完后,再使用第二次一般借款的額度?
上年研發(fā)支出-費用化支出 調(diào)回資本化支出的話,匯算時表單怎么填
老師好,服務商開給我的專票被稅務局要求做進項轉(zhuǎn)出,我要求服務商退回我進項轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因為我無法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計的金額給他
老師你好!我們是酒店行業(yè)的,酒店開業(yè)時買了那個床和床墊兩種,單價分別是1400元/張,1300元/張 ,共買了 68張,總價92400元,稅法上是要做5年折舊的,但是我只做了3年折舊,之前問過老師可以做3年,那我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳那稅會就有差異了,那要調(diào)增嗎
請問公司給未入職員工發(fā)放節(jié)日福利怎么做賬?
老師,裝訂憑證時,附件如果是橫向?qū)懙?,是不是要橫向折疊?豎向疊行不行
好的謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。