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老師,我們19年和客戶簽訂了一份合同,合同金額是1497600元,當(dāng)時的稅率是16%。然后發(fā)票是2020年開的,稅率是13%?,F(xiàn)在客戶要求我們在新合同里面減去稅率差額,這個差額怎么計算

2022-10-12 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-12 10:00

你好,這個金額是不是含稅的,如果是含稅的,1497600除以1.16乘以1.13%。這個就是13%含稅的金額,加稅合計。

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快賬用戶4342 追問 2022-10-12 10:09

1497600是含稅金額。13%的含稅金額是1458868.97元,那含稅差額就是38731.04了?

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-12 10:13

對的,是的,是這么做。

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你好,這個金額是不是含稅的,如果是含稅的,1497600除以1.16乘以1.13%。這個就是13%含稅的金額,加稅合計。
2022-10-12
你好,是的,合同規(guī)定是要提供3%發(fā)票,就必須按照合同執(zhí)行的
2021-06-19
?你好;? ? ? 你們實際金額是發(fā)生多少; 合同是 寫的多少; 你開票了多少;這樣好判斷? ?
2022-06-10
您好,按照13%的稅率是沒問題的
2023-09-27
您好,您可以根據(jù)開票來,每月開票那么就每月繳納印花稅
2022-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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