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您好,老師。如果公司上個(gè)月在做工資分錄發(fā)放工資的時(shí)候,在其他應(yīng)收款-代墊個(gè)人社保這塊多扣了470.4的數(shù),出現(xiàn)貸方余額,在這個(gè)月應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整平?

2021-12-03 20:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-03 20:49

你好! 會(huì)計(jì)學(xué)堂 > 答疑社區(qū) > 問題詳情 發(fā)工資計(jì)提的個(gè)稅分錄怎么做 會(huì)計(jì)達(dá)人 2015-12-23 14:44發(fā)布 427 次瀏覽 疑問? 溫馨提示:如果以上問題和您遇到的情況不相符,可在線咨詢老師! 免費(fèi)咨詢老師 老師解答 張偉老師 | 官方答疑老師 職稱: 會(huì)計(jì)師 1.計(jì)提工資   借:××費(fèi)用(管理/銷售等)    貸:應(yīng)付職工薪酬——工資   2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)   借:××費(fèi)用(管理/銷售等)    貸:應(yīng)付職工薪酬——社保   3 次月發(fā)放工資時(shí)   借:應(yīng)付職工薪酬——工資    貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人 部分)      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅      庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2021-12-03 20:52

你好!多扣了就反方向沖回

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快賬用戶6988 追問 2021-12-03 21:11

我的分錄: 計(jì)提:借:管理費(fèi)用 營業(yè)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款—養(yǎng)老 其他應(yīng)收款—失業(yè) 其他應(yīng)收款—醫(yī)療 應(yīng)付職工薪酬 因?yàn)橹岸际巧绫C(jī)構(gòu)先扣完款,當(dāng)月工資表上才開始扣個(gè)人社保,貸方余額應(yīng)該是扣早了。您的意思整張憑證都要紅沖,工資表是否也需要改動(dòng),把多的部分減掉。

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齊紅老師 解答 2021-12-03 21:27

你好!應(yīng)付職工薪酬沒有問題就不用調(diào),下月發(fā)工資時(shí)調(diào)其他應(yīng)收款就可以

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快賬用戶6988 追問 2021-12-03 21:49

老師,以上面我的分錄為例,反方向沖回的分錄怎么做?單沖其他應(yīng)收款嗎?您能列一下分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-03 21:51

你好!借,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款

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快賬用戶6988 追問 2021-12-03 21:53

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2021-12-04 14:21

你好!祝你學(xué)習(xí)愉快工作順利!

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2021-12-03
學(xué)員你好,這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候補(bǔ)發(fā)就可以了 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2021-12-03
你好,你們是不是沒有發(fā)工資?沒有發(fā)工資,沒法從工資里扣除。
2021-07-05
你好,那你的銀行存款對(duì)嗎?應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸銀行放款。
2024-01-12
你好,下個(gè)月從工資里扣除發(fā)工資扣除就可以的,借其他應(yīng)收款貸,銀行存款,這個(gè)是沒有扣除,你們單位替人家繳納了發(fā)工資,借應(yīng)付職工薪酬,工資貸其他應(yīng)收款。
2022-04-02
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