同學(xué)你好 是的 你不用交了
各位老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我公司是生產(chǎn)出口型企業(yè),上月在銀行借款200萬(wàn)元,需要繳費(fèi)印花稅,借款合同計(jì)稅金額是按100萬(wàn)元填寫(xiě)嗎?
老師,我企業(yè)11月9日從銀行貸款97萬(wàn),當(dāng)天銀行給我代扣代繳了印花稅,那我企業(yè)要不要也交借款合同的印花稅?這個(gè)是不是雙重課稅?
老師您好,給員工支付了一筆費(fèi)用,稅費(fèi)是我們企業(yè)要代扣代繳的,當(dāng)時(shí)做賬沒(méi)有從員工費(fèi)用中扣除,也就是企業(yè)墊付了,但是這個(gè)最后肯定是要跟員工扣除的,這個(gè)員工是個(gè)臨時(shí)工。我現(xiàn)在之前的分錄是借:管理費(fèi)用。應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸:銀行存款。繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸:銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒(méi)有從付給對(duì)方的金額中扣除,而是企業(yè)墊付的,我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對(duì)方的金額中扣除的分錄,麻煩老師幫我看下我應(yīng)該怎么調(diào)整下分錄,謝謝老師
老師,您好,我們企業(yè)借款給A公司500萬(wàn),A公司每月按銀行的利息給我們支付利息費(fèi)用2.7萬(wàn)(不含稅),這個(gè)利息我們給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,那我合同上標(biāo)明利息(含稅)2.7*1.06=2.87,對(duì)嗎?這個(gè)借款合同,我開(kāi)出利利發(fā)票還需要繳納印花稅和企業(yè)所得稅啊嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師,我們公司給銀行借款1900萬(wàn),簽訂日期為2022年3月至2025年3月,我2023年3月還款1900萬(wàn),然后還是這個(gè)合同銀行又給我們發(fā)放1900萬(wàn),這樣的話我們還要不要交印花稅?
老師,無(wú)票支出具體填寫(xiě)A105000的那一行?
出口貨物開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票是按換算成FOB價(jià)開(kāi)票嗎? 還是按報(bào)關(guān)單上的總金額開(kāi)票
截止到24.12月公司虧損86萬(wàn)多,如果25年4個(gè)季度都有預(yù)交所得稅,是不是需要保證25年利潤(rùn)總額大于86萬(wàn),明年才不會(huì)生成退稅?
第一題的第一問(wèn) 和第二題的第4問(wèn) 收購(gòu)和(繼承 饋贈(zèng) 企業(yè)合并)處理方法一樣嗎 第一問(wèn)的答案說(shuō) 應(yīng)該在收購(gòu)前處置為什么立即處置不可以
請(qǐng)問(wèn)一下打印店里的打印費(fèi)的稅務(wù)編碼是什么?屬于稅務(wù)哪一類(lèi)?
出售30%的股權(quán)為什么是4分之3
老師,您好!請(qǐng)教您 企業(yè)的賬套庫(kù)存數(shù),利潤(rùn)表的成本與利潤(rùn)總額數(shù)都與稅務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)不一致!這樣是先把賬套的數(shù)據(jù)更正好再去更正稅務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,匯算清繳無(wú)票支出填那張表格
老師 水晶需要交消費(fèi)稅嗎
出口貨物開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票是按換算成FOB價(jià)開(kāi)票嗎? 還是按報(bào)關(guān)單上的總金額開(kāi)票
這個(gè)銀行扣款憑證可以充當(dāng)印花稅的完稅證明嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的