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老師,您好,我們企業(yè)借款給A公司500萬,A公司每月按銀行的利息給我們支付利息費(fèi)用2.7萬(不含稅),這個利息我們給對方開具發(fā)票,那我合同上標(biāo)明利息(含稅)2.7*1.06=2.87,對嗎?這個借款合同,我開出利利發(fā)票還需要繳納印花稅和企業(yè)所得稅啊嗎?請老師指點(diǎn)

2023-07-13 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 14:16

你好,你是一般納稅人的話可以的,你們單位不需要交印花稅,需要交所得稅。

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快賬用戶4592 追問 2023-07-13 14:16

但是我們開出利息發(fā)票了,老師,這樣也不交印花稅,對嗎?老師

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快賬用戶4592 追問 2023-07-13 14:17

那我借款合同上的利息,是應(yīng)該加上6%稅點(diǎn)的利息,就是含稅利息,對嗎??老師

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齊紅老師 解答 2023-07-13 14:17

是的,這個不需要繳納印花稅的,普通企業(yè)和普通企業(yè)之間利息不需要交印花稅。

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快賬用戶4592 追問 2023-07-13 14:20

就是,我現(xiàn)在給A公司開具發(fā)票,我應(yīng)該向A公司收取稅點(diǎn)錢,應(yīng)該怎么收取?老師

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齊紅老師 解答 2023-07-13 14:23

增值稅6%,附加稅12%,小型微利企業(yè)減半, 企業(yè)所得稅5%,你看一下你們單位有抵扣的嗎?沒有抵扣的按照這個來收。

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快賬用戶4592 追問 2023-07-13 14:24

那我這個稅點(diǎn)錢,怎么收???只能私戶收取,是嗎老師

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快賬用戶4592 追問 2023-07-13 14:26

老師,我們這個錢師銀行貸款過來的,銀行也給我們公司開具對應(yīng)的利息發(fā)票,這樣的話,我還收取A公司的附加稅和所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 14:27

不想多交稅,你就私戶收,你想正常交稅的話,公戶收,不開發(fā)票給他結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

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齊紅老師 解答 2023-07-13 14:27

對的,是的,所有的稅款都需要考慮。

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快賬用戶4592 追問 2023-07-13 14:31

我要是公戶收取稅點(diǎn)錢,怎么入賬呢?這個公戶打過來的錢,稅點(diǎn)怎么開票呢?老師

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齊紅老師 解答 2023-07-13 14:32

業(yè)銀行存款代營業(yè)外收入,你只需要給他開上面約定的加稅合計就可以。

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齊紅老師 解答 2023-07-13 14:32

借銀行存款,貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶4592 追問 2023-07-13 14:33

我銀行有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)成本票,那我就只收取增值稅的6%的稅點(diǎn)就可以,附加稅和所得稅不用收,對嗎?老師是這樣理解嗎?老師

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齊紅老師 解答 2023-07-13 14:39

增值稅只要交了附加稅就得交,所得稅可以不用收。

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快賬用戶4592 追問 2023-07-13 14:41

銀行對應(yīng)的開具發(fā)票給我們,老師,就是500萬利息發(fā)票,銀行給我們開具,我們在開給A公司,

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齊紅老師 解答 2023-07-13 14:46

你好,附加稅需要交,因?yàn)槟闶盏降倪@個利息發(fā)票,他抵扣不了增值稅,增值稅附加稅需要正常繳納的。

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快賬用戶4592 追問 2023-07-13 14:46

謝謝老師指點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2023-07-13 14:47

不用客氣工作愉快。

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快賬用戶4592 追問 2023-07-13 21:06

老師,如果是集團(tuán)店的分公司,我們借款給他們,開具利息發(fā)票,是不是免證增值稅???

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齊紅老師 解答 2023-07-13 21:13

不免需要正常交。人家是免利息的,可以免增值稅。

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快賬用戶4592 追問 2023-07-13 21:19

什么意思?免利息?是說無償借款嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 21:20

你好,對的,是的,就是無償借款。

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你好,你是一般納稅人的話可以的,你們單位不需要交印花稅,需要交所得稅。
2023-07-13
您好,開含稅金額2.7萬,要開2.87萬賬不平啊,人家只給我們2.7萬元
2023-07-13
您好 支付2.7 發(fā)票價稅合計就開2.7哈
2023-07-13
你好 ;? ?需要有借款協(xié)議或者合同 ;同時 你們需開票利息發(fā)票給對方? ; 收款做賬即可 。? ? 是的。 不超過 同期貸款利率 。? ?是可以稅前扣除的。? ?就看你們約定的是多少了? ?
2021-12-24
你好!這個計入財務(wù)費(fèi)用。 這個沒有發(fā)票,不能稅前扣除
2023-03-23
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