同學(xué)你好 1.第1行“資產(chǎn)處置損益”:填報(bào)納稅人全部資產(chǎn)按可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格扣除其計(jì)稅基礎(chǔ)后確認(rèn)的資產(chǎn)處置所得或損失金額。本行通過附表一《資產(chǎn)處置損益明細(xì)表》計(jì)算填報(bào)。 2.第2行“負(fù)債清償損益”:填報(bào)納稅人全部負(fù)債按計(jì)稅基礎(chǔ)減除其清償金額后確認(rèn)的負(fù)債清償所得或損失金額。本行通過附表二《負(fù)債清償損益明細(xì)表》計(jì)算填報(bào)。 3.第3行“清算費(fèi)用”:填報(bào)納稅人清算過程中發(fā)生的與清算業(yè)務(wù)有關(guān)的費(fèi)用支出,包括清算組組成人員的報(bào)酬,清算財(cái)產(chǎn)的管理、變賣及分配所需的評(píng)估費(fèi)、咨詢費(fèi)等費(fèi)用,清算過程中支付的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用及公告費(fèi)用,以及為維護(hù)債權(quán)人和股東的合法權(quán)益支付的其他費(fèi)用。 4.第4行“清算稅金及附加”:填報(bào)納稅人清算過程中發(fā)生的除企業(yè)所得稅和允許抵扣的增值稅以外的各項(xiàng)稅金及其附加。 5.第5行“其他所得或支出”:填報(bào)納稅人清算過程中取得的其他所得或發(fā)生的其他支出。其中,其他支出以“-”號(hào)(負(fù)數(shù))填列。 6.第6行“清算所得”:填報(bào)納稅人全部資產(chǎn)按可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格減除其計(jì)稅基礎(chǔ)、清算費(fèi)用、相關(guān)稅費(fèi),加上債務(wù)清償損益等后的余額。 7.第7行“免稅收入”:填報(bào)納稅人清算過程中取得的按稅收規(guī)定免稅收入。 8.第8行“不征稅收入”:填報(bào)納稅人清算過程中取得的按稅收規(guī)定不征稅收入。 9.第9行“其他免稅所得”:填報(bào)納稅人清算過程中取得的按稅收規(guī)定免稅的所得。 10.第10行“彌補(bǔ)以前年度虧損”:填報(bào)納稅人按稅收規(guī)定可在稅前彌補(bǔ)的以前納稅年度尚未彌補(bǔ)的虧損額。 11.第11行“應(yīng)納稅所得額”:金額等于本表第6-7-8-9-10行。本行按照上述順序計(jì)算結(jié)果為負(fù)數(shù),本行金額填零。 12.第12行“稅率”:填報(bào)企業(yè)所得稅法規(guī)定的稅率25%。 13.第13行“應(yīng)納所得稅額”:金額等于本表第11×12行。 14.第14行“減(免)企業(yè)所得稅額”:填報(bào)納稅人按稅收規(guī)定準(zhǔn)予減免的企業(yè)所得稅額。 15.第15行“境外應(yīng)補(bǔ)所得稅額”:填報(bào)納稅人按稅收規(guī)定在清算期間發(fā)生的境外所得應(yīng)在境內(nèi)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅額。 16.第16行“境內(nèi)外實(shí)際應(yīng)納所得稅額”:金額等于本表第13-14+15行。 17.第17行“以前納稅年度應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額”:填報(bào)納稅人因以前納稅年度損益調(diào)整、匯算清繳多繳、欠稅等在清算期間應(yīng)補(bǔ)(退)企業(yè)所得稅額。其中,應(yīng)退企業(yè)所得稅額以“-”號(hào)(負(fù)數(shù))填列。 18.第18行“實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額”:金額=本表第16%2B17行。
請(qǐng)問年報(bào)的報(bào)表中的利潤(rùn)表,利潤(rùn)總額是根據(jù)匯算清繳調(diào)整后的數(shù)據(jù)報(bào)的嗎?所得稅也是根據(jù)調(diào)整后數(shù)據(jù)計(jì)算出的所得稅報(bào)的嗎?比如,會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,所得稅25,匯算清繳后的應(yīng)納稅所得額是120,計(jì)算出來的所得稅是30,那年報(bào)報(bào)表中的利潤(rùn)表,根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)?
企業(yè)所得稅匯算清繳 納稅申報(bào)表A類報(bào)表數(shù)據(jù)怎么填?
老師:根據(jù)這個(gè)報(bào)表清算所得稅申報(bào)表中清算所得怎么填
企業(yè)清算所得稅申報(bào)表申報(bào)表中的這些表如何填寫
我的報(bào)表沒有收入成本,只有管理費(fèi)用,我現(xiàn)在注銷清算稅務(wù),在清算企業(yè)所得稅申報(bào)申報(bào)表中,這個(gè)清算的申報(bào)表怎么填寫
你好,公司租廠房,然后對(duì)方開電費(fèi)發(fā)票,大類選什么?
老師,我公司有個(gè)員工的工資一直都正常發(fā)放,只是沒有報(bào)個(gè)稅,這次季報(bào)實(shí)付工資取數(shù)是按個(gè)稅系統(tǒng)還是按實(shí)際支付的?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我公司從A公司購進(jìn)水泥,又直接賣給B公司,分錄怎么寫???
怎么在電子稅務(wù)局里查找彌補(bǔ)以前年度虧損?
林木的培育和種植(包括育苗、造林、撫育)免征企業(yè)所得稅,簽定的更新造林,國(guó)土綠化項(xiàng)目適不適合免
提問,老師,小規(guī)模納稅人季度末需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?
發(fā)票紅沖有誤,怎么撤回
在校大學(xué)生發(fā)薪資對(duì)他有影響嗎?
請(qǐng)問,有一個(gè)新員工8月入職,10月我給他申報(bào)工資個(gè)稅時(shí),比如9月發(fā)了8月的工資1.5萬,10月申報(bào)系統(tǒng)里他的個(gè)稅是1.5萬-累計(jì)扣除5000元*8個(gè)月, 還是1.5萬-本月扣除5000 請(qǐng)問個(gè)人扣繳端會(huì)按哪個(gè)算?
老師你好,我2020年支付了一筆材料款,當(dāng)時(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說,發(fā)票開了,沒帶過來,直接就是借直接材料款,貸銀行存款。后來時(shí)間長(zhǎng)了就忘記了。今年查賬發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)他們開的是專票,現(xiàn)在帶來了公司,請(qǐng)問我如何調(diào)整賬務(wù)