那么你要紅沖這個(gè)發(fā)票,然后在下一個(gè)月申報(bào)的
六月份開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,然后已經(jīng)報(bào)稅了,怎么處理
老師,上月開(kāi)了專(zhuān)票,增值稅已經(jīng)上了,但是這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上月的有張票開(kāi)重復(fù)了,這個(gè)月要紅沖,那已經(jīng)交了的增值稅怎么處理?有什么影響?
上月已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售,增值稅也申報(bào)了。這個(gè)月開(kāi)票了,那這個(gè)月如何申報(bào)
上月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方?jīng)]有抵扣,退回來(lái)了,但是我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)報(bào)了,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?
我們上個(gè)月收到的專(zhuān)票這個(gè)月已經(jīng)勾選抵扣并且繳了增值稅了,剛剛發(fā)現(xiàn)發(fā)票上有點(diǎn)錯(cuò)誤,這個(gè)月已經(jīng)跨月了,怎么處理
老師,三個(gè)公司在其中一家公司提供餐廳吃飯,伙食費(fèi)怎么分?jǐn)偰兀?/p>
老師,公司4月中旬在工商系統(tǒng)變更了公司名字 金蝶軟件做賬,是否要改名字?
老師,我們另一家公司是醫(yī)療器械行業(yè),買(mǎi)進(jìn)買(mǎi)出,產(chǎn)品種類(lèi)少,價(jià)格波動(dòng)小,我成本核算是選擇“先進(jìn)先出法”還是選擇“移動(dòng)平均法”?先進(jìn)先出要398元/年,移動(dòng)平均法免費(fèi),老師,我選哪種好些?
老師,我們2024年賬上核銷(xiāo)了一筆固定資產(chǎn),這筆固定資產(chǎn)原值沒(méi)有了,因?yàn)橐恢睕](méi)有計(jì)提折舊,2024年又補(bǔ)提了折舊,現(xiàn)在的情況就是原值沒(méi)有了,本年折舊管理費(fèi)用有金額,累計(jì)折舊沒(méi)有金額,我填寫(xiě)2024年匯算清繳申報(bào)表的時(shí)候怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù),謝謝
公司買(mǎi)了80萬(wàn)的的機(jī)器 分5年,每個(gè)月是不是分13333元
請(qǐng)問(wèn)收到客戶(hù)移過(guò)來(lái)的資料里邊利潤(rùn)表的成本跟利潤(rùn)總額,與稅務(wù)的利潤(rùn)表成本跟利潤(rùn)總額對(duì)不上怎么辦
老師小規(guī)模納稅人季度出租房屋20萬(wàn),是免稅的,免稅銷(xiāo)售額填在哪列,銷(xiāo)售服務(wù),無(wú)形資產(chǎn)那里嗎
老師,建設(shè)工程合同印花稅稅率是?
股東能在多家公司申報(bào)個(gè)稅嗎?
建筑公司,在同一個(gè)地方,本來(lái)有一個(gè)合同,也可以正常開(kāi)發(fā)票。現(xiàn)在又重新改了一下內(nèi)容,又簽了一份合同,需要重新辦外經(jīng)證嗎
這個(gè)月我紅沖開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票,下個(gè)月我再補(bǔ)開(kāi)正確的發(fā)票然后報(bào)稅是這個(gè)意思嗎
是的,你的理解是正確的