好,已經(jīng)對(duì)方給你提供了服務(wù)的,借管理費(fèi)用咨詢費(fèi),貸銀行存款。

老師,你好!我們是建設(shè)工程公司,我們收到其他咨詢服務(wù)*咨詢服務(wù)的發(fā)票,我們是要怎么做分錄呢。前面付款沒有發(fā)票的分錄做的是借在建工程貸銀存
老師,支付的咨詢服務(wù)費(fèi)還沒收到發(fā)票,怎么做分錄
法律咨詢服務(wù)費(fèi)收到發(fā)票怎么做分錄
咨詢一下,支付財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)費(fèi),已支付完畢,但發(fā)票還未收到,怎么做賬?
我這邊是一家咨詢服務(wù)公司 購(gòu)買了信息咨詢服務(wù) 現(xiàn)在收到了發(fā)票 款還沒付 要怎么做分錄
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


我不知道,發(fā)票會(huì)開專票還是普票
你好以后,發(fā)票到了之后,企業(yè)應(yīng)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
沒看明白老師,你能重新寫下分錄嗎,全部的
暫估借管理費(fèi)用咨詢費(fèi),貸銀行存款 紅沖 借應(yīng)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
老師,我走預(yù)付賬款可以嗎,借預(yù)付,袋銀行,收到發(fā)票借管理費(fèi)用+進(jìn)項(xiàng),袋預(yù)付
沒有問題啊,就是一個(gè)往來科目,代替你用哪個(gè)都行。
好的,老師
不用客氣,工作愉快。
老師,預(yù)付賬款,下邊要設(shè)置2級(jí)科目嗎
二級(jí)科目可以寫對(duì)方的名字。