1.對 2.借其他應(yīng)收款180??管理費用120? 貸待處理財產(chǎn)損益300 3.借庫存現(xiàn)金? 100貸待處理財產(chǎn)損益 100 4.借待處理財產(chǎn)損益 100? 貸營業(yè)外收入 120
您好老師,我公司是運輸公司掛靠車輛只是收取管理費,現(xiàn)在要處置這些掛靠車輛,當(dāng)時車輛發(fā)票開具我公司是30萬,現(xiàn)在處置10萬,我沒有用固定資產(chǎn)清理而是在開具處置發(fā)票時:借:銀行存款10貸待處理財產(chǎn)損益9,應(yīng)交稅費1,同時結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益,借:待處理財產(chǎn)損益9,貸:營業(yè)外收入9可以嗎?
老師您好,這道題影響損益的是100-120=-20元收益嗎,麻煩老師幫我寫一下分錄行嗎?①借貸處理財產(chǎn)損益300,貸現(xiàn)金300②借現(xiàn)金180貸其他應(yīng)收款180③借管理費用120,貸待處理財產(chǎn)損溢120④潘現(xiàn)金貸其他業(yè)務(wù)收入
老師你好,這道題最后因為自然災(zāi)害損壞①增值稅不用轉(zhuǎn)出對嗎?。②作為固定資產(chǎn)清理處理帳務(wù),借方資產(chǎn)處置損益87.5萬,累計折舊7.5萬,貸方固定資產(chǎn)95萬是否正確?③清理費用1萬元,則借固定資產(chǎn)清理1萬貸銀行存款是否正確?④收到保險公司賠償30萬,借其他應(yīng)收款30萬,貸固定資產(chǎn)清理30萬,收到時借銀行存款30萬,貸銀行存款30萬,貸其他應(yīng)收款30萬。是否正確?不會做分錄了,老師幫著解答一下,謝謝
老師,麻煩咨詢下:存貨盤虧的分錄批準(zhǔn)前是借:待處理財產(chǎn)損益 ,貸:原材料;批準(zhǔn)后有一條是應(yīng)收責(zé)任人和保險公司的賠償是借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財產(chǎn)損益;老師那這個的意思是對方按照成本價來進(jìn)行賠償?shù)膯??那企業(yè)不是虧了啊,謝謝老師
老師好,問下現(xiàn)金盤虧是下面分錄嗎? 現(xiàn)金盤虧,按照實際短缺的金額: 借:待處理財產(chǎn)損溢--待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:現(xiàn)金 批準(zhǔn)處理后: 借:其他應(yīng)收款--應(yīng)收現(xiàn)金短缺款(××個人)或應(yīng)收保險賠款(應(yīng)由責(zé)任人賠償或保險公司賠償?shù)牟糠? 管理費用(無法查明的其他原因) 貸:待處理財產(chǎn)損溢--待處理流動資產(chǎn)損溢 最后一步入管理費用不需要提供發(fā)票吧?
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準(zhǔn)備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標(biāo)記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式