同學(xué),你好 不用提供發(fā)票,本身不屬于發(fā)票業(yè)務(wù)
現(xiàn)金清查賬務(wù)處理 (一)短缺時(shí) 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫存現(xiàn)金 經(jīng)批準(zhǔn)后: 借:其他應(yīng)收款 管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 1批準(zhǔn)前借方待處理財(cái)產(chǎn)損溢結(jié)轉(zhuǎn)到處理后的貸方 是這個(gè)意思嗎 應(yīng)收賬款減值的會(huì)計(jì)處理 (一)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 (二)壞賬準(zhǔn)備沖銷 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:資產(chǎn)減值損失 2減值損失在計(jì)提和沖銷分別在借方,貸方, 是資產(chǎn)減值損失從借方結(jié)轉(zhuǎn)到貸方(貸方有減值損失余額),還是貸方和借方大小想等相互抵扣,使得借 貸方減值損失都為0
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,其庫存原材料因管理不善發(fā)生毀損,該批原材料實(shí)際成本為5000元,購入時(shí)已確認(rèn)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為650元,發(fā)生毀損應(yīng)收保險(xiǎn)公司賠償1000元。不考慮其他因素,下列有關(guān)清查賬務(wù)處理正確的有()。(本題2分)A批準(zhǔn)處理前:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5000貸:原材料5000B批準(zhǔn)處理前:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5650貸:原材料5000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)650批準(zhǔn)處理后:借:其他應(yīng)收款1000管理費(fèi)用4650貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5650(D批準(zhǔn)處理后:借:其他應(yīng)收款1000營業(yè)外支出4000貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5000
老師,麻煩咨詢下:存貨盤虧的分錄批準(zhǔn)前是借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 ,貸:原材料;批準(zhǔn)后有一條是應(yīng)收責(zé)任人和保險(xiǎn)公司的賠償是借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益;老師那這個(gè)的意思是對(duì)方按照成本價(jià)來進(jìn)行賠償?shù)膯幔磕瞧髽I(yè)不是虧了啊,謝謝老師
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 對(duì)于盤虧的存貨應(yīng)根據(jù)造成盤虧的原因,分別情況進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。 屬于定額內(nèi)損耗以及存貨日常收發(fā)計(jì)量上的差錯(cuò),即正常損失,經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)作管理費(fèi)用。 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 對(duì)于應(yīng)由過失人賠償?shù)膿p失,應(yīng)作如下分錄: 借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 對(duì)于自然災(zāi)害等不可抗拒的原因而發(fā)生的存貨損失,即非正常損失,應(yīng)作如下分錄: 借:營業(yè)外支出──非常損失 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 對(duì)于無法收回的其他損失,經(jīng)批準(zhǔn)后記入“管理費(fèi)用”科目。 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 老師,這個(gè)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的話要設(shè)置什么二級(jí)科目
/30(多選題)某單位在財(cái)產(chǎn)清查過程中,發(fā)現(xiàn)盤虧原材料900元。經(jīng)查明核實(shí),其中屬于定額內(nèi)損耗200元,由于保管人員失職造成損失300元(應(yīng)由個(gè)人全額賠償),由于非常災(zāi)害造成損失400元(全部由保險(xiǎn)公司賠償)。對(duì)盤虧結(jié)果進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,貸記“待處理財(cái)產(chǎn)損溢待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢”,借方登記()。A、其他應(yīng)收款保管人員300元B、其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司400元C、管理費(fèi)用200元D、營業(yè)外支出200元
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
收到,謝謝老師,
不客氣,希望能夠幫到你
這個(gè)分錄憑證后面需要附單據(jù)嗎
用現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表就可以,同學(xué)